用友t3資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平怎么辦?

2017-12-29 10:34 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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對(duì)于用友t3資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平怎么辦,如果您是一名在職會(huì)計(jì)人員您會(huì)如何處理呢?歡迎您閱讀本篇文章,它將會(huì)給你解答這一問(wèn)題的答案。

用友t3資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平怎么辦?

答:對(duì)于用友t3資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平,會(huì)計(jì)學(xué)堂小編認(rèn)為,可能有以下原因:

1)沒有完成結(jié)轉(zhuǎn)工作

比如:制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),導(dǎo)致本年利潤(rùn)科目有余額或未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)不對(duì)。修正方法:將沒有進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)完成即可。

2)新增一級(jí)會(huì)計(jì)科目未添加到報(bào)表項(xiàng)目

財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)行業(yè)性質(zhì)預(yù)置好的格式和公式,如果在賬套中進(jìn)行了科目添加,就有可能引起此問(wèn)題。修正方法:在資產(chǎn)負(fù)債表中將增加的科目添加進(jìn)去。

3)檢查行業(yè)性質(zhì)、公式

如果進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)選擇的行業(yè)性質(zhì)與賬套的行業(yè)性質(zhì)不一致,就會(huì)導(dǎo)致公式失效,取不到數(shù)據(jù),賬套的行業(yè)性質(zhì)可以這樣查看:總賬-設(shè)置-選項(xiàng)-其他-行業(yè)性質(zhì)。

用友t3資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平怎么辦?

【相關(guān)問(wèn)題】

用友t3資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平怎么辦?

1.修改“累計(jì)借方”和“累計(jì)貸方”發(fā)生額使得“年初余額”平衡。

2.修改資產(chǎn)負(fù)債表公式使得年初數(shù)取 “期初余額”。

分析原因:查看數(shù)據(jù),如果帳套是年中啟用的,錄入期初余額后,客戶還錄入了年初至啟用時(shí)間的累計(jì)借方和累計(jì)貸方發(fā)生額,系統(tǒng)反算年初余額,而資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)取的是“年初余額”而不是“期初余額”。

相信您看完本篇文章,應(yīng)該知道了:用友t3資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平的處理辦法與用友t3資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平的解答方案。更多會(huì)計(jì)方面實(shí)操內(nèi)容,盡在會(huì)計(jì)學(xué)堂!

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