會(huì)計(jì)主要做些什么事

2023-10-01 16:12 來源:網(wǎng)友分享
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會(huì)計(jì)主要做些什么事?在公司的經(jīng)營(yíng)過程中,會(huì)計(jì)作為財(cái)務(wù)管理中的崗位是非常重要的一環(huán).所以說會(huì)計(jì)人員每天需要做的事情和公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)非常有關(guān),那么會(huì)計(jì)每天需要做哪些工作呢?通常會(huì)包含計(jì)提折舊、核算成本、核算工資等等.這些都是日常性的財(cái)務(wù)工作,其他還有很多和會(huì)計(jì)工作有關(guān)的工作內(nèi)容,小編老師會(huì)在下文中講解.

會(huì)計(jì)主要做些什么事

會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容如下:

1、計(jì)提折舊,可以劃分到固定資產(chǎn)的管理工作中.

2、核算成本,有時(shí)還需要編制成本的分析報(bào)表.

3、發(fā)放工資,以及做好職工福利相關(guān)費(fèi)用的發(fā)放.

4、處理稅金的提取和計(jì)算工作.

5、進(jìn)行匯算清繳企業(yè)的所得稅工作.

6、完成企業(yè)的結(jié)賬和對(duì)賬工作,做到三個(gè)相符,即賬證相符、賬實(shí)相符和賬賬相符.

7、進(jìn)行匯總所有記賬的憑證,編制相應(yīng)的匯總表格.

8、整理的工作,主要的就是裝訂憑證工作,另外還要寫報(bào)表附注,以及分析情況表.

9、做好原始憑證的記錄,特別是做記賬憑證.

會(huì)計(jì)主要做些什么事

會(huì)計(jì)科目與賬戶有什么區(qū)別?

1、會(huì)計(jì)科目?jī)H僅是賬戶的名稱,不存在結(jié)構(gòu);而賬戶則具有一定的格式和結(jié)構(gòu).

2、會(huì)計(jì)科目?jī)H說明反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是什么,而賬戶不僅說明反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是什么,而且系統(tǒng)反映和控制其增減變化及結(jié)余情況.

3、會(huì)計(jì)科目的作用主要是為了開設(shè)賬戶、填憑證所運(yùn)用;而賬戶的作用主要是提供某一具體會(huì)計(jì)對(duì)象的會(huì)計(jì)資料,為編制會(huì)計(jì)報(bào)表所運(yùn)用.

會(huì)計(jì)主要做些什么事?通過上文小編老師闡述的相關(guān)介紹資料可知,其實(shí)會(huì)計(jì)需要做的事情有很多的,并且會(huì)計(jì)的工作不僅僅瑣碎,還會(huì)非常謹(jǐn)慎認(rèn)真,因?yàn)樨?cái)務(wù)會(huì)計(jì)的工作如果出現(xiàn)了錯(cuò)誤,那么造成的影響還是非常重要的.所以,學(xué)員們肯定是需要認(rèn)真掌握相關(guān)會(huì)計(jì)知識(shí)才是最為重要的,更多內(nèi)容歡迎來這里學(xué)習(xí).

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    你好 1.1、 負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符,并與ERP系統(tǒng)相核對(duì)。 2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目是否填寫齊全,數(shù)字計(jì)算是否正確,大小金額是否相符,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。 3、 負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性,保證賬實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會(huì)計(jì)編制的盤盈盤虧報(bào)告表,盤盈、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。 4、 負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理,并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,經(jīng)審核無誤后,將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符。 5、 負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算,認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用,編制各部門費(fèi)用明細(xì)表,定期進(jìn)行縱向分析。對(duì)公司費(fèi)用開支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì),促使各部門杜絕浪費(fèi),自覺節(jié)約。 6、 負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查,包括與集團(tuán)公司往來賬務(wù)的檢查核對(duì),按時(shí)與往來應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目,發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況,及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)處理。 7、 負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì),按規(guī)定計(jì)提折舊,建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。 8、 負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。 9、 負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表,并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。 10、 負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,應(yīng)按月進(jìn)行整理,裝訂,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。 11、 監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作。 12、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。月末的話 :(1)賬證核對(duì):是指會(huì)計(jì)賬簿記錄與會(huì)計(jì)憑證(原始憑證及記賬憑證)有關(guān)內(nèi)容金額核對(duì)相符。 (2)賬賬核對(duì):是指總賬與明細(xì)賬的借貸發(fā)生額及余額核對(duì)相符。 (3)賬實(shí)核對(duì):是指會(huì)計(jì)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)實(shí)有數(shù)核對(duì)相符。 賬實(shí)核對(duì)一般有四個(gè)方面:現(xiàn)金日記賬余額與庫存實(shí)盤現(xiàn)金核對(duì);銀行存款日記賬余額和銀行對(duì)賬單核對(duì)(可復(fù)核出納做的銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)解試算平衡);總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬實(shí)物盤點(diǎn)金額核對(duì);應(yīng)收、預(yù)付、應(yīng)付、預(yù)收等與供貨商、客戶的往來款核對(duì)(至少一年一對(duì)賬)。

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