如何沖銷上月多結轉(zhuǎn)的成本?

2017-11-22 14:10 來源:網(wǎng)友分享
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如何沖銷上月多結轉(zhuǎn)的成本這個問題很多的初當會計的財務人都在問小編,說不知道怎么做才好,下面會計學堂小編為大家介紹這個內(nèi)容,希望對結轉(zhuǎn)成本會計有所幫助!

如何沖銷上月多結轉(zhuǎn)的成本?

先將暫估入賬沖紅  借:庫存商品  -10000                         貸:應付賬款-暫估款  -10000

再將上月結轉(zhuǎn)成本的沖紅  借:主營業(yè)務成本    -10000    貸: 庫存商品  -10000

再按發(fā)票入賬以及結轉(zhuǎn)成本  借:庫存商品  8000            貸:應付賬款-商品款   8000

借:主營業(yè)務成本  8000    貸:庫存商品    8000

我對前期的憑證進行沖紅更正 一般借貸方向與前期一致  只是金額為負數(shù)  這樣商品入庫你的庫存商品永遠在借方  結轉(zhuǎn)成本永遠在貸方  便于查賬和同一業(yè)務的匯總分析

如何沖銷上月多結轉(zhuǎn)的成本?

上個月少結轉(zhuǎn)成本3.42元這個月該怎么辦?

1、這個屬于會計差錯,應按會計差錯更正準則進行處理;

2、成本少結轉(zhuǎn),一般情況下指生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入到產(chǎn)成品有錯誤,從而影響當期庫存商品價值及主營業(yè)務成本價值,從而影響當期損益(就是你說的影響到了本年利潤);

3、如果影響金額相對較小,則可不做處理,再下月視具體情況將差錯調(diào)整處理即可;如果金額較大且對報表披露有影響,且在報告披露之前就發(fā)現(xiàn)了,則可在錯誤月份直接修改過來.

如何沖銷上月多結轉(zhuǎn)的成本?這個內(nèi)容上文小編就先介紹到這,會計分錄是怎樣的?如何沖紅?不知道的網(wǎng)友請看上文具體內(nèi)容,更多相關資訊,敬請關注會計學堂的更新!

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