往款和應收貨款可以做會計分錄嗎?

2022-09-14 11:05 來源:網(wǎng)友分享
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我們會計記賬是有自己的記賬公式的,并不是說自己想怎么記賬就怎么記賬,會計人員記賬是采取會計分錄的形式.這里的會計分錄會分借方和貸方,而且采取會計科目來核算.那往款和應收貨款可以做會計分錄嗎?關(guān)于往款和應收貨款的會計分錄,介紹如下.

往款和應收貨款可以做會計分錄嗎?

往來款入賬的會計分錄

(1)采購時發(fā)生的往來賬:

借:原材料等

應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

貸:應付賬款

(2)銷售貨物時發(fā)生的往來賬:

借:應收賬款等

貸:主營業(yè)務收入

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

預先收到客戶的貨款:

借:銀行存款等

貸:預收賬款

預先支付供應商的貨款:

借:預付賬款

貸:銀行存款等

支付給員工備用金:

借:其他應收款

貸:銀行存款等

收到臨時往來款:

借:銀行存款等

貸:其他應付款

應收貨款涉及到的會計分錄:

1、銷售商品時,分錄如下:

借:應收賬款

貸:主營業(yè)務收入

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

2、收回款項時,分錄如下:

借:銀行存款

貸:應收賬款

3、收回應收賬款發(fā)生現(xiàn)金折扣時,分錄如下:

借:銀行存款

財務費用

貸:應收賬款

4、應收賬款無法收回時,分錄如下:

借:資產(chǎn)減值損失

貸:壞賬準備

確認壞賬準備時,分錄如下:

借:壞賬準備

貸:應收賬款

往款和應收貨款可以做會計分錄嗎?

應收賬款收不回來的會計分錄怎么做?

應收賬款收不回時的會計分錄

1、直接轉(zhuǎn)銷法

確認壞賬時:

借:管理費用--壞賬損失

貸:應收賬款--××公司

2、備抵法

期末按一定標準計提壞賬準備:

借:管理費用

貸:壞賬準備(計提數(shù))

確認無法收回的壞賬:

借:壞賬準備(確認數(shù))

貸:應收賬款

期末,若提取的壞賬準備大于實際沖減數(shù)時:

借:壞賬準備

貸:管理費用

期末,提取的壞賬準備小于實際沖減數(shù),需補提壞賬準備時:

借:管理費用

貸:壞賬準備

壞賬損失又收回時:

借:應收賬款

貸:壞賬準備

同時:

借:銀行存款

貸:應收賬款

以上整理的資料內(nèi)容,就是我們針對"往款和應收貨款可以做會計分錄嗎?"這一問題的詳細解答.往來款和應收賬款都是需要入賬的,相應的會計分錄肯定也是可以做的.涉及到往來款和應收賬款的會計分錄,大家就參考上文所講的來做即可.

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