稅款抵頂后的賬務(wù)處理怎么做

2021-09-24 06:39 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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稅款抵頂后的賬務(wù)處理怎么做?針對(duì)企業(yè)稅款抵頂后的處理小編老師認(rèn)為應(yīng)該要分稅款屬于哪個(gè)年度的,如果是本年度的可以通過(guò)所得稅費(fèi)用科目記錄;如果是屬于以前年度的則是可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整的科目進(jìn)行處理的.相關(guān)的賬務(wù)處理分錄資料歡迎你們來(lái)這里進(jìn)行免費(fèi)的學(xué)習(xí).

稅款抵頂后的賬務(wù)處理怎么做

預(yù)繳所得稅款10000元,上繳時(shí)所做分錄如下:計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅10000結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)10000貸:所得稅費(fèi)用10000借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)10000貸:本年利潤(rùn)10000在稅務(wù)局退回稅款后,應(yīng)做如下賬務(wù)處理:借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目:借:以前年度損益調(diào)整貸:未分配利潤(rùn).

稅款抵頂后的賬務(wù)處理怎么做

期末留抵稅額的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么處理?

1、掛賬留抵時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅留抵稅額

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

2、通過(guò)貨物和勞務(wù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額占比計(jì)算,允許抵扣的部分

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅留抵稅額

稅款抵頂后的賬務(wù)處理怎么做?通過(guò)上文講解到的相關(guān)介紹資料,其實(shí)大家應(yīng)該都知道稅款抵頂之后的賬務(wù)處理就是通過(guò)所得稅費(fèi)用或者以前年度損益調(diào)整的科目處理,當(dāng)然如果你們看完上文后還知道其他的處理資料,那么不妨來(lái)這里找老師進(jìn)行咨詢(xún),會(huì)有專(zhuān)業(yè)的老師給你們解答的.

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