磚廠會(huì)計(jì)賬務(wù)處理怎么做
大型全自動(dòng)化的磚廠,無疑屬于工業(yè)企業(yè),當(dāng)然應(yīng)該實(shí)行工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理.生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)置"生產(chǎn)成本"科目、"制造費(fèi)用"科目直接材料,直接人工借:生產(chǎn)成本--直接材料
--直接人工貸:原材料貸:應(yīng)付職工薪酬間接費(fèi)用借:制造費(fèi)用貸:原材料貸:應(yīng)付職工薪酬貸:累計(jì)折舊貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)(屬于其他費(fèi)用支出,比方修理費(fèi)等)月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用借:生產(chǎn)成本貸:制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本借:庫存商品貸:生產(chǎn)成本銷售貨物時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品期間費(fèi)用借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬貸:累計(jì)折舊貸:原材料貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)(直接用貨幣資產(chǎn)支付費(fèi)用)借:銷售費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬貸:累計(jì)折舊貸:原材料貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)(直接用貨幣資產(chǎn)支付費(fèi)用)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:銀行存款等科目結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)稅金及附加借:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交教育費(fèi)附加月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用科目借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本貸:營業(yè)稅金及附加貸:管理費(fèi)用貸:銷售費(fèi)用貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用

磚廠如何做賬?
第一步:按照需用的各種帳簿的格式要求,預(yù)備各種帳頁,并將活頁的帳頁用帳夾裝訂成冊(cè).
第二步:在帳簿的"啟用表"上,寫明磚廠的名稱、帳簿名稱、冊(cè)數(shù)、編號(hào)、起止頁數(shù)、啟用日期以及記帳人員和會(huì)計(jì)主管人員姓名,并加蓋名章和單位公章.記帳人員或會(huì)計(jì)主管人員在本年度調(diào)動(dòng)工作時(shí),應(yīng)注明交接日期、接辦人員和監(jiān)交人員姓名,并由交接雙方簽名或蓋章,以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任.
第三步:按照會(huì)計(jì)科目表的順序、名稱,在總帳帳頁上建立總帳帳戶;并根據(jù)總帳帳戶明細(xì)核算的要求,在各個(gè)所屬明細(xì)帳戶上建立二、三級(jí)……明細(xì)帳戶.在年度開始建立各級(jí)帳戶的同時(shí),應(yīng)將上年帳戶余額結(jié)轉(zhuǎn)過來.
第四步:啟用訂本式帳簿,應(yīng)從第一頁起到最后一頁止順序編定號(hào)碼,不得跳頁、缺號(hào);使用活頁式帳簿,應(yīng)按帳戶順序編本戶頁次號(hào)碼.各帳戶編列號(hào)碼后,應(yīng)填"帳戶目錄",將帳戶名稱頁次登入目錄內(nèi),并粘貼索引紙(帳戶標(biāo)簽),寫明帳戶名稱,以利檢索.
上文介紹了磚廠會(huì)計(jì)賬務(wù)處理怎么做,主要是根據(jù)外賬發(fā)生的業(yè)務(wù)做分錄,出具報(bào)表,按照以上的步驟進(jìn)行,以上這些內(nèi)容希望能幫助到大家,以上就是本文的全部內(nèi)容,如果你在實(shí)際操作中遇到其他問題,可以咨詢本網(wǎng)站的在線答疑老師!感謝您的閱讀!









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