企業(yè)所得稅匯算清繳退稅的政策

2021-01-08 08:42 來源:網(wǎng)友分享
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在這個(gè)世界上,每一個(gè)企業(yè)只要存在著所得額,就需要及時(shí)的繳納所得稅,企業(yè)需要繳納所得稅的時(shí)候,也需要及時(shí)的進(jìn)行匯算清繳,一般來說每個(gè)年度開始的時(shí)候就進(jìn)行匯算清繳,匯算清繳的時(shí)候,所得稅需要多退少補(bǔ),那么企業(yè)所得稅匯算清繳退稅的政策是怎樣的呢?

企業(yè)所得稅匯算清繳退稅的政策

答:根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第十一條規(guī)定,納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款少于應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款的,應(yīng)在匯算清繳期內(nèi)結(jié)清應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅稅款;預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款.

也就說多交的稅款可以抵減以后月度(年度)要交的所得稅,本季多交了,下季就少交,在下次申報(bào)時(shí)將本期多交的稅款填列在"上期已預(yù)交所得稅一欄",報(bào)表中就自動(dòng)反應(yīng)本期要交的稅,即用上期多交稅款在本期抵減.

如果要辦理退稅,那么申請退企業(yè)所得稅需要帶以下資料:

(1)《稅務(wù)局退稅申請書》一式四份,右上角蓋條碼章. (2)《稅收通用繳款書》原件(第一、六聯(lián))和復(fù)印件各一份.

(3)年終匯算清繳(反映退稅)的《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》(包括主表、附表)復(fù)印件一份.

(4)如果有財(cái)產(chǎn)損失以及其它需要審批的事項(xiàng),企業(yè)需附送稅務(wù)機(jī)關(guān)的《核準(zhǔn)稅前列支通知書》或相關(guān)審批表復(fù)印件一份.

如果有彌補(bǔ)虧損和其它納稅調(diào)整項(xiàng)目的,企業(yè)需附送中介機(jī)構(gòu)的《審計(jì)報(bào)告》(虧損年度)或稅務(wù)稽查部門出具的《稅務(wù)稽查結(jié)論》或《稅務(wù)行政處罰決定書》和已繳納稅款的《稅收通用繳款書》復(fù)印件一份.

企業(yè)所得稅匯算清繳退稅的政策

匯算清繳是什么意思?

匯算清繳是一個(gè)漢語詞匯,拼音是huì suàn qīng jiǎo.是指所得稅和某些其他實(shí)行預(yù)繳稅款辦法的稅種,在年度終了后的稅款匯總結(jié)算清繳工作.所得稅等稅種,通常按納稅人的全年應(yīng)稅收入額為計(jì)征依據(jù),在年度終了后,按全年的應(yīng)稅收入額,依據(jù)稅法規(guī)定的稅率計(jì)算征稅.為了保證稅款及時(shí)、均衡入庫,在實(shí)際工作中,一般采取分月、分季預(yù)繳稅款,年終匯算清繳,多退少補(bǔ)的征收辦法.分月、分季預(yù)繳,一般按納稅人本季度 (月) 的課稅依據(jù)計(jì)算應(yīng)納稅款,與全年決算的課稅依據(jù)往往很難完全一致,所以在年度終了后,必須依據(jù)納稅人的財(cái)務(wù)決算進(jìn)行匯總計(jì)算,清繳稅款,對已預(yù)交的稅款實(shí)行多退少補(bǔ).

以上詳細(xì)介紹了企業(yè)所得稅匯算清繳退稅的政策是怎樣的,也接受了匯算清交是什么意思.作為一名匯算清繳的時(shí)候,需要退稅的單位的財(cái)務(wù)人員,一定要非常的清楚,企業(yè)匯算清繳退稅的政策應(yīng)該如本文所示.每一個(gè)會計(jì)人員都希望能夠讓自己的工作變得很輕松,這樣就需要熟練掌握各種會計(jì)處理,會計(jì)人員需要不斷學(xué)習(xí),本平臺將提供各種學(xué)習(xí)機(jī)會.

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