對公付款沒有開發(fā)票如何做會計分錄?
答:可以先掛帳,計入其他應收款,會計分錄如下:
借:其他應收款
貸:銀行存款/現(xiàn)金等
待經(jīng)辦人向?qū)Ψ剿饕?,取得發(fā)票或者正規(guī)收據(jù)時,
借:應付賬款
貸:其他應收款
關于對公付款沒有開發(fā)票的會計分錄,會計學堂就為您介紹到這里。希望能夠給您提供幫助。如果您還有不明白的地方,您可以咨詢我們的在線專家,我們將為您解惑。
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借:其他應收款
貸:銀行存款/現(xiàn)金等
待經(jīng)辦人向?qū)Ψ剿饕?,取得發(fā)票或者正規(guī)收據(jù)時,
借:應付賬款
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對于給對方公司開發(fā)票的情況,需要做應收賬款分錄,應收賬款余額增加,銀行存款減少;對于對方公司給公司借款的情況,需要做應付賬款分錄,應付賬款余額增加,銀行存款減少。 答
您好 借:預付賬款 貸:銀行存款 請問材料收到了么有 答
你好 先計入預收賬款科目 開票的時候結(jié)轉(zhuǎn)預收 計入營業(yè)收入 確認增值稅 答
你說的兩種情況分錄是一樣的 借預付賬款 貸銀行存款 借管理費用 貸預付賬款 銀行存款 答
你好,分錄是 借業(yè)務活動費 貸 其他應付款 事業(yè)單位你也可以等到付款的時候在做分錄 借業(yè)務活動費 貸財政補助收入 借事業(yè)支出 貸財政補助預算收入 答


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