上月未計(jì)提工資如何做會(huì)計(jì)分錄?

2017-10-23 17:26 來源:網(wǎng)友分享
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上月未計(jì)提工資如何做會(huì)計(jì)分錄?本篇文章主要說的是上月未計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄的方法,如果您不知道,看完本篇文章您將會(huì)有所了解。

上月未計(jì)提工資如何做會(huì)計(jì)分錄?

:1.計(jì)提工資,

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計(jì)提社保(企業(yè)部分),

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

注:計(jì)提工資未發(fā),做以上兩步即可;計(jì)提后未發(fā)的工資在應(yīng)付職工薪酬的貸方,不做任何賬務(wù)處理。等次月發(fā)放工資再做處理,如下:

3.次月發(fā)放工資時(shí),

借:應(yīng)付職工薪酬——工資

貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫存現(xiàn)金/銀行存款

4.上交杜保,

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)

貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

5.上交個(gè)人所得稅,

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

貸:銀行存款

關(guān)于上月未計(jì)提工資做會(huì)計(jì)分錄的方法,希望能夠給您提供幫助。盡管本篇文章從內(nèi)容看上去有點(diǎn)多且為復(fù)雜,但只需明白借貸方就好多了。更多精彩內(nèi)容盡在會(huì)計(jì)學(xué)堂,期待您的關(guān)注。

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