增值稅的申報(bào)盤怎么做的?流程是什么
增值稅的申報(bào)插入數(shù)字證書 → 登錄國稅網(wǎng) → "網(wǎng)上辦稅"點(diǎn)擊"證書登錄"
然后輸入PIN碼 → 登錄(如密碼未改即:123456)進(jìn)入網(wǎng)上辦稅大廳(左邊顯示公司名稱),點(diǎn)擊"申報(bào)征收" 在左邊"申報(bào)征收-申報(bào)"下點(diǎn)擊"一般納稅人增值稅申報(bào)" → 點(diǎn)擊"進(jìn)入申報(bào)"
增值稅申報(bào) 第一步:上傳申報(bào)描述文件,該文件在申報(bào)盤內(nèi)申報(bào)描述文件名稱是"RepFileInfo";
選定 → 確定下一步 : 上傳申報(bào)文件 (仔細(xì)閱讀:上傳說明) 主申報(bào)文件:該文件在申報(bào)盤內(nèi)名稱為(企業(yè)稅號+時間)選定→ 確定 ,如有其它文件按上傳說明操作在新窗口"上傳申報(bào)文件" 文件上傳結(jié)果 提示:文件上傳成功 → 關(guān)閉申報(bào)征收-查詢 欄目中 一般納稅人申報(bào)結(jié)果查詢,選擇 所屬時期 → 查詢在新窗口 文件上傳結(jié)果 申報(bào)成功,稅局已經(jīng)接收您的申報(bào) 并提示本期申報(bào)應(yīng)納稅額
如相符就執(zhí)行:現(xiàn)在去繳稅 → 欠稅信息查詢結(jié)果清繳稅款,項(xiàng)目顯示需繳納稅額 ,仔細(xì)核對與實(shí)際是相符, 再執(zhí)行清繳稅款清繳稅款,完畢會提示繳稅成功信息!
打印網(wǎng)上申報(bào)報(bào)表,申報(bào)征收-查詢 欄目中 申報(bào)表查詢 請選擇憑證種類:增值稅 → 查詢 在新窗口 企業(yè)申報(bào)查詢結(jié)果信息 點(diǎn)擊:應(yīng)征憑證序號(顯示紅色號碼)在新窗口中 增值稅納稅申報(bào)表與其它附表 選擇相應(yīng)的申報(bào)表執(zhí)行打印(打印網(wǎng)上申報(bào)表在:表頭左上角有"國稅網(wǎng)上辦稅收- e")

增值稅的征收范圍
營業(yè)稅改增值稅主要涉及的范圍是交通運(yùn)輸業(yè)以及部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè);
交通運(yùn)輸業(yè)包括:陸路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸.
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)包括:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、有形動產(chǎn)租賃服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù).
根據(jù)銷售商品或勞務(wù)的銷售額,按規(guī)定的稅率計(jì)算出銷售稅額,然后扣除取得該商品或勞務(wù)時所支付的增值稅款,也就是進(jìn)項(xiàng)稅額,其差額就是增值部分應(yīng)交的稅額.關(guān)于"增值稅的申報(bào)盤怎么做的?流程是什么"的問題,會計(jì)學(xué)堂小編在上述文章中已經(jīng)做了詳細(xì)的解答,不知道大家都了解清楚了么?如果大家還想了解更多的財(cái)務(wù)知識,一定要多多關(guān)注會計(jì)學(xué)堂的咨詢更新哦!










官方

0
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


