增值稅納稅申報(bào)表怎么打印?
第一種方法:通過電子稅務(wù)局打印
登陸電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊申報(bào)繳稅 →再點(diǎn)擊"申報(bào)查詢及打印".
界面彈出查詢及打印框,選擇起始日期,選擇好日期,點(diǎn)擊右邊的"查詢".
點(diǎn)擊查詢后,頁(yè)面就會(huì)彈出對(duì)應(yīng)日期的增值稅申報(bào)表,點(diǎn)擊后面的"打印",即可以打印增值稅申報(bào)表了.
第二種方法:通過增值稅申報(bào)系統(tǒng)打印
打開增值稅申報(bào)系統(tǒng),選擇需要打印增值稅的月份,點(diǎn)擊下方的"增值稅".
界面跳轉(zhuǎn)到申報(bào)界面,點(diǎn)擊"增值報(bào)表"
之后,界面會(huì)彈出增值稅報(bào)表及所以附表,點(diǎn)擊后面的"查看".
點(diǎn)擊查看后,界面會(huì)彈出增值稅報(bào)表主表,點(diǎn)擊上方的打印,即可以打印增值稅報(bào)表了.
增值稅納稅申報(bào)表的累計(jì)數(shù)怎么算
答:增值稅納稅申報(bào)表主表中的累計(jì)數(shù)是由本期數(shù)加上上期累計(jì)數(shù)生成的.
但是,本表第25項(xiàng)"期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))"欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的"期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))"
減去抵減欠稅額后的余額數(shù).
本表第30項(xiàng)"③本期繳納上期應(yīng)納稅額"欄數(shù)據(jù),填寫納稅人本期上繳上期應(yīng)繳未繳的增值稅款,包括繳納上期按簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)提的應(yīng)繳未繳的增值稅額."本年累計(jì)"欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月數(shù)之和.
本表第32項(xiàng)"期末未交稅額(多繳為負(fù)數(shù))"欄數(shù)據(jù),為納稅人本期期末應(yīng)繳未繳的增值稅額,但不包括納稅檢查應(yīng)繳未繳的稅額.
"本年累計(jì)"欄與"本月數(shù)"欄數(shù)據(jù)相同.
增值稅納稅申報(bào)表怎么打印?上文教大家用倆種方法打印.一種是通過電子稅務(wù)局打印.另一種是通過增值稅申報(bào)系統(tǒng)打印.你們都學(xué)會(huì)了嗎?希望這些能對(duì)你以后的工作有所幫助.更多精彩內(nèi)容盡在會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)!