小規(guī)模開票稅率開錯(cuò)了怎么辦?
答:過月了不能作廢,但過月了肯定可以沖紅的,沖紅后再開正確的即可。
如何申報(bào)?
答:已經(jīng)抄稅了只能要進(jìn)行申報(bào)??梢韵蚨悇?wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票。
應(yīng)提供資料:(一)驗(yàn)證資料:稅務(wù)登記證副本原件和經(jīng)辦人身份證明。
(二)報(bào)送主表:《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》 (一式一份)(隨帶電子文擋)。
(三)附送資料:銷貨方提出申請(qǐng)須提供的資料:
(1)銷貨方出具的書面材料或購貨方拒收書面材料(原件);
(2)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)(原件及復(fù)印件,復(fù)印件一式一份)。
對(duì)于3%小規(guī)模開錯(cuò)票,怎么申報(bào),相信您看完本篇文章應(yīng)該知道怎么做了。對(duì)于增值稅發(fā)票稅率開錯(cuò)了也不必驚慌,只要照著會(huì)計(jì)學(xué)堂為您提供的步驟就行了。不過,小編還是希望各位在工作中能夠仔細(xì)再仔細(xì),爭(zhēng)取少犯錯(cuò)誤。







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