增值稅專(zhuān)票跨月作廢后重開(kāi)步驟
答:不用申請(qǐng),你只要在稅控機(jī)上新啟用一張新發(fā)票,然后再最上面的菜單欄的下拉菜單了,找到退票選項(xiàng).在打開(kāi)的頁(yè)面里,在發(fā)票的收款欄里寫(xiě)上要作廢發(fā)票的號(hào)碼.然后再用鼠標(biāo)點(diǎn)擊別的位置,就應(yīng)該會(huì)自動(dòng)出項(xiàng)負(fù)數(shù)的和之前的那張發(fā)票數(shù)額相等的數(shù)了.吧這張票打印出來(lái),就OK了.你這個(gè)月的稅控機(jī)上開(kāi)票合計(jì)數(shù)字就會(huì)是減去這個(gè)數(shù)額的金額了.前提是,你這個(gè)月的開(kāi)票金額,必須大于你要作廢的發(fā)票的金額.
一、如果是增值稅普通發(fā)票,跨月不得作廢.
二、跨月的發(fā)票是無(wú)法在系統(tǒng)進(jìn)行作廢,只能做發(fā)票紅沖.可在聯(lián)次齊全或者取得對(duì)方有效證明的情況下,直接在稅控系統(tǒng)上開(kāi)具紅字發(fā)票進(jìn)行沖減.
跨月開(kāi)錯(cuò)的普票,進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面點(diǎn)擊"紅字"--輸入發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票代碼后核實(shí)信息無(wú)誤后打印.其具體的流程參考如下:
1、發(fā)票管理--信息表--紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)-填寫(xiě)信息后打印
2、進(jìn)入紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出界面選中開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表點(diǎn)擊上傳
3、上傳成功后生成信息表編號(hào)
4、進(jìn)入專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)界面點(diǎn)擊"紅字",選擇"直接開(kāi)具",將信息表編號(hào)直接輸入后點(diǎn)"確定",核實(shí)信息無(wú)誤后方可打印

增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定
答:第十四條
一般納稅人取得專(zhuān)用發(fā)票后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓的,購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》.
《申請(qǐng)單》所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證.
經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為"認(rèn)證相符"并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息.
經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為"納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符"、"專(zhuān)用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符"的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票信息.
好了,關(guān)于增值稅專(zhuān)票跨月作廢后重開(kāi)步驟的全部?jī)?nèi)容小編已經(jīng)講解完畢了,對(duì)于本篇文章,大家還有任何不明白的地方,都可以繼續(xù)詢(xún)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂的在線老師,我們實(shí)時(shí)為您解答.





 
 

 
  
  
  
  
  
  
 
 官方
 官方 
 
 0
 0 加載中...
 加載中... 知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
 粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


