計提費用收到發(fā)票的記賬方法

2019-09-10 16:10 來源:網(wǎng)友分享
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發(fā)票的處理原則或許大家足夠熟悉,但是否能夠活學活用呢,有些問題可以測試一下,小編下面就來講講計提費用按合同計提收到發(fā)票后怎么做賬,這個會計新手常問的問題,希望可以幫助到大家.

計提費用收到發(fā)票的記賬方法

會計入賬是根據(jù)發(fā)票進行賬務處理的,發(fā)票記載金額是最終確認的交易金額,是會計入賬及后續(xù)賬務處理的憑據(jù),折舊計提自然是以入賬的發(fā)票憑證為依據(jù).

借:管理費用/銷售費用

貸:其他應付款--預提XX費用

新會計準則,已取消了預提費用科目的使用.現(xiàn)行預提費用可計入其他應付款科目.

發(fā)票到了,先用紅字憑證沖回原預提費用憑證,再重新按發(fā)票金額做張憑證即可.

計提費用收到發(fā)票的記賬方法

計提費用但是發(fā)票沒來怎么做賬?

答:一、發(fā)票未到計提水電費的會計分錄是:

借:預付賬款-水電費

貸:銀行存款/現(xiàn)金等

二、待發(fā)票到,再沖預付賬款科目,會計分錄是:

借:管理費用-水電費

貸:預付賬款-水電費

計提和攤銷沒有發(fā)票,可以在記賬憑證摘要欄寫明"計提福利費、計提職工教育費等"相關內(nèi)容;也可以自己打印一張計提和攤銷的表格,作為原始憑證入賬.

上月計提費用下月怎么沖回?

答:借:管費用費--電話費

貸:預提費用-水電費

收到發(fā)票時,支付上月水電費

借:預提費用-電話費

貸:銀行存款/現(xiàn)金

沖銷上月多計提水電費

借:預提費用

貸:管理費用--電話費

"計提費用收到發(fā)票的記賬方法"給大家講完啦,你們都學會了嗎?會計入賬是根據(jù)發(fā)票進行賬務處理的,發(fā)票記載金額是最終確認的交易金額,是會計入賬及后續(xù)賬務處理的憑據(jù),折舊計提自然是以入賬的發(fā)票憑證為依據(jù).更多財務知識盡在會計學堂網(wǎng)站.

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