紅字發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表?

2019-07-29 12:03 來源:網(wǎng)友分享
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紅字發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表?

填寫申報(bào)表時(shí),金額是正數(shù)發(fā)票和紅字發(fā)票金額之和。直接把當(dāng)月正常收入減去紅字收入就行,但是要注意,沖減時(shí),要對應(yīng)相關(guān)收入項(xiàng)目。

銷售額及銷項(xiàng)稅按抄稅資料中的實(shí)際銷售額、實(shí)際銷項(xiàng)稅填寫,也就是正數(shù)票減去負(fù)數(shù)票(不包括廢票),附表一中發(fā)票份數(shù)為除作廢票外所有票數(shù)(包含負(fù)數(shù)票)。

實(shí)際銷售額是不可以為負(fù)數(shù)的,也就是說當(dāng)期負(fù)數(shù)票金額不得大于正數(shù)票金額。負(fù)數(shù)票開具必須先申請,經(jīng)過國稅局審核后才可以開具。

紅字發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表?

紅字發(fā)票怎么做賬?

1、如果是銷售方,根據(jù)紅字發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)分錄:

借:銀行存款等(紅字)

貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)

貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)

同時(shí)

借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)

貸:庫存商品(紅字)

2、如果是購貨方,根據(jù)紅票入賬,會(huì)計(jì)分錄:

借:庫存商品(或原材料)(紅字)

借:應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)

貸:銀行存款等(紅字)

紅字發(fā)票的介紹:符合作廢條件的(同時(shí)符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開票軟件注明作廢。

(一) 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過銷售方開票當(dāng)月;

(二) 銷售方未抄稅并且未記賬;

(三) 購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼"、"號(hào)碼認(rèn)證不符”。

針對紅字發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表的這一問題,文中已作出詳細(xì)的解答,填寫申報(bào)表時(shí),金額是正數(shù)發(fā)票和紅字發(fā)票金額之和,具體的填報(bào)方法上文已進(jìn)行了說明,更多內(nèi)容詳情請關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng),希望能給你帶來幫助。

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