計(jì)提繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2019-07-07 14:03 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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繳納企業(yè)所得稅是企業(yè)必須要承擔(dān)的義務(wù),但是我國(guó)企業(yè)所得稅目前是采取預(yù)繳年終匯算清繳的方式進(jìn)行繳納。那么計(jì)提繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做的呢?關(guān)于這個(gè)問(wèn)題的答案,會(huì)計(jì)學(xué)堂小編在下文中整理了相關(guān)的內(nèi)容,大家一起來(lái)了解一下吧。

計(jì)提繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例》的規(guī)定,企業(yè)所得稅按年計(jì)算,分月或分季預(yù)繳。按月(季)預(yù)繳(a一般是分季度預(yù)繳),年終匯算清繳所得稅的會(huì)計(jì)處理如下:

1、按月或按季計(jì)提

借:所得稅費(fèi)用;貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅

2、按季繳納所得稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸:銀行存款

3、次年5月31日前匯算清繳,應(yīng)補(bǔ)稅額(全年應(yīng)交所得稅額-已預(yù)繳稅額)

借:以前年度損益調(diào)整;貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅

4、繳納稅款

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸:銀行存款

5、補(bǔ)繳稅款損益調(diào)整

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn);貸:以前年度損益調(diào)整

6、年度匯算清繳,應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸:以前年度損益調(diào)

7、留抵損益調(diào)整

借:以前年度損益調(diào)整;貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

計(jì)提繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

企業(yè)所得稅如何進(jìn)行調(diào)整?

當(dāng)期所得稅費(fèi)用就是當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得*所得稅稅率(25%),其中應(yīng)納稅所得=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)(即利潤(rùn)總額)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。

納稅調(diào)整增加額:稅法規(guī)定允許扣除項(xiàng)目中,企業(yè)已計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用但超過(guò)稅法規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額。如超過(guò)稅法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工福利費(fèi)(職工工資及薪金的14%)、工會(huì)費(fèi)(2%)、職工教育經(jīng)費(fèi)(2.5%)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公益性捐贈(zèng)支出、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)以及企業(yè)已計(jì)入當(dāng)期損失但稅法規(guī)定不允許扣除項(xiàng)目的金額,如稅收滯納金、罰金、罰款。

企業(yè)所得稅的征稅對(duì)象是納稅人取得的所得。包括銷售貨物所得、提供勞務(wù)所得、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得、接受捐贈(zèng)所得和其他所得。

居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)、境外的所得繳納企業(yè)所得稅。

納稅調(diào)整減少額:稅法規(guī)定允許彌補(bǔ)的虧損和準(zhǔn)予免稅的項(xiàng)目,如前五年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損和國(guó)債利息收入等。

計(jì)提繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄,由于是預(yù)繳的,所以按月計(jì)提或者按季計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄有些區(qū)別,大家要注意了??赐晟衔?,那么小編關(guān)于問(wèn)題“計(jì)提繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?”就介紹到這里。你掌握了嗎?如果想加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)操技能,可以咨詢我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的在線老師聯(lián)系,可以多多跟我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的老會(huì)計(jì)交流心得哦。

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