公司餐補(bǔ)需要發(fā)票怎么辦

2020-10-26 09:33 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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雖然說(shuō)有的公司可以提供餐費(fèi)補(bǔ)貼,這本質(zhì)上屬于福利費(fèi),但是若是要求發(fā)票,很多員工日常的餐費(fèi)并不能取得發(fā)票,這時(shí)候該如何做呢,下面小編就來(lái)對(duì)公司餐補(bǔ)需要發(fā)票怎么辦這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行具體講解,有需要的朋友歡迎往下查看.

公司餐補(bǔ)需要發(fā)票怎么辦

沒(méi)有發(fā)票不給報(bào)銷,這個(gè)很多公司都有這樣的規(guī)定.因?yàn)楣疽l(fā)票去抵扣的.所以只能去找發(fā)票了,第一找朋友幫忙看看他們那里有沒(méi)有,很多人去吃大餐都不要發(fā)票的,因?yàn)樗麄兡脕?lái)沒(méi)什么用的,所以你可以看看你的朋友里有沒(méi)有這類人叫他們幫你收集一下,另外,就是到飯店去買發(fā)票,餐飲發(fā)票是5%的稅率加其它附加費(fèi)大概是8%左右,你可以要給10%才買的到,具體的要跟老板談的,有的是定額的,用不完也廢了,所以你可以去找找看能不能買到便宜的.

1、發(fā)票是指一切單位和個(gè)人在購(gòu)銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,所開具和收取的業(yè)務(wù)憑證,是會(huì)計(jì)核算的原始依據(jù),也是審計(jì)機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù).

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),發(fā)票就是發(fā)生的成本、費(fèi)用或收入的原始憑證.對(duì)于公司來(lái)講,發(fā)票主要是公司做賬的依據(jù),同時(shí)也是繳稅的費(fèi)用憑證;而對(duì)于員工來(lái)講,發(fā)票主要是用來(lái)報(bào)銷的.

公司餐補(bǔ)需要發(fā)票怎么辦

不能報(bào)銷的發(fā)票

一、收到增值稅普通發(fā)票,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有納稅人識(shí)別號(hào),不能報(bào)銷!

根據(jù)第一條規(guī)定:自2017年7月1日起,購(gòu)買方為企業(yè)的,索取增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)向銷售方提供納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼.

銷售方為其開具增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)在"購(gòu)買方納稅人識(shí)別號(hào)"欄填寫購(gòu)買方的納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼.

不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為稅收憑證.

二、收到發(fā)票,品名是辦公用品等籠統(tǒng)的名稱,沒(méi)有具體明細(xì)不能報(bào)銷!

銷售方開具增值稅發(fā)票時(shí),發(fā)票內(nèi)容應(yīng)按照實(shí)際銷售情況如實(shí)開具,不得根據(jù)購(gòu)買方要求填開與實(shí)際交易不符的內(nèi)容,開具不實(shí)的發(fā)票,不能報(bào)銷.

三、收到發(fā)票帶的清單,是自行用A4紙打印的不能報(bào)銷!

收到的增值稅專用發(fā)票,帶有清單,但是清單不是從防偽稅控系統(tǒng)開具打印出來(lái)的,不要拿去報(bào)銷.

四、發(fā)票與實(shí)際業(yè)務(wù)不吻合,比如你買的是茶葉,開的卻是辦公用品不能報(bào)銷!

取得商品跟你開具的發(fā)票不一樣,涉嫌虛開發(fā)票,這樣的費(fèi)用發(fā)票不能報(bào)銷.

所以公司餐補(bǔ)需要發(fā)票怎么辦?公司需要發(fā)票報(bào)銷,員工如果取得不到發(fā)票的話,可以從別的渠道獲取,以此獲得報(bào)銷也是可以的.要注意有些發(fā)票并不能報(bào)銷,所以也要注意區(qū)分,若不能報(bào)銷的話,公司也不會(huì)認(rèn)可,稅務(wù)局也是一樣.

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