發(fā)票已認(rèn)證,次月才報銷,如何做會計分錄?

2018-08-13 17:33 來源:網(wǎng)友分享
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發(fā)票已認(rèn)證,次月才報銷,如何做會計分錄?等相關(guān)內(nèi)容一直是財務(wù)人員關(guān)注的熱門話題之一,為了幫助新手們快速的掌握這方面的知識點(diǎn),會計堂小編已經(jīng)在下文中為大家整理清楚,歡迎大家的閱讀。

發(fā)票已認(rèn)證,次月才報銷,如何做會計分錄?

認(rèn)證當(dāng)月不做帳,增值稅進(jìn)項稅賬面數(shù)小于增值稅申報數(shù);次月報銷進(jìn)行賬務(wù)處理,當(dāng)月增值稅進(jìn)項賬面數(shù)大于申報數(shù),累計一致了。

這種情況在實務(wù)中經(jīng)常遇到。比如購進(jìn)一批材料,由于內(nèi)部簽批手續(xù)沒有簽下來等原因,但財務(wù)上又需要進(jìn)項,或者該分發(fā)票即將過期等,這時就要先將發(fā)票認(rèn)證了,然后再辦理其它的手續(xù)。遇到這種事時,財務(wù)上至少必須保證進(jìn)項稅認(rèn)證的金額與帳面金額一致,這個一致是少不得的,稅務(wù)部門一看報表就會知道。會計上處理可以通過預(yù)提的方式:憑認(rèn)證發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件(同時抵扣聯(lián)要同正常認(rèn)證的抵扣聯(lián)一起保存在認(rèn)證當(dāng)月)

借:進(jìn)項稅

貸:預(yù)提費(fèi)用

下月正式報銷入帳時就不再做進(jìn)項了,而是沖掉預(yù)提費(fèi)用就行了。

發(fā)票已認(rèn)證,次月才報銷,如何做會計分錄?

報銷差旅費(fèi)的會計分錄怎么做?

1.借差旅費(fèi)時做

借:其他應(yīng)收賬---某人

貸:庫存現(xiàn)金

2.當(dāng)報銷金額與借款金額相等時做:

借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用:差旅費(fèi)

貸:其他應(yīng)收賬---某人

3.如果報銷金額大于借款金額做

借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用:差旅費(fèi)

貸:其他應(yīng)收款 ---某人

貸:庫存現(xiàn)金

4.當(dāng)報銷金額小于借款金額

借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用:差旅費(fèi)

借:庫存現(xiàn)金

貸:其他應(yīng)收賬 ---某人

5.如果沒有借差旅費(fèi)時

借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用:材料費(fèi)

貸:庫存現(xiàn)金

以上是會計學(xué)堂小編整理的發(fā)票已認(rèn)證,次月才報銷,如何做會計分錄,你們看完后應(yīng)該都有了自己的認(rèn)知和理解.獲取更多精彩的財務(wù)會計干貨,就請持續(xù)關(guān)注會計學(xué)堂的官網(wǎng)更新!

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