付押金會計收到發(fā)票處理?

2018-08-13 14:50 來源:網(wǎng)友分享
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付押金會計收到發(fā)票處理,我們可以通過其他應收款來處理相關問題,先借其他應收款在貸現(xiàn)金/銀行存款來,詳細內(nèi)容會計堂小編已經(jīng)在下文中為大家整理清楚,歡迎大家的閱讀。

付押金會計收到發(fā)票處理?

收取押金通常是開具收據(jù)。根據(jù)會計法規(guī)定,一般沒有使用發(fā)票的場合,都應該使用收據(jù)。是重要的原始憑證。

1.公司付押金款做:

借:其他應收款--**單位

貸:現(xiàn)金/銀行存款

2.收回押金做:

借:現(xiàn)金/銀行存款

貸:其他應收款--**單位

付押金會計收到發(fā)票處理?

收到電業(yè)局開的發(fā)票會計分錄怎么做?

收到電業(yè)局開的發(fā)票會計分錄如下:

借:管理費用-電費

貸:應付賬款(或銀行存款)

在不同的學習階段完成不同的學習內(nèi)容,以上就是會計學堂小編為大家整理的關于付押金會計收到發(fā)票處理,若還有不懂的地方,可以聯(lián)系窗口答疑老師。

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