上期多計(jì)提本期怎么做賬?

2018-07-20 15:18 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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上期多計(jì)提本期怎么做賬?

上個(gè)月肯定是做借費(fèi)用,貸應(yīng)付,那么有2種方法

1,把上個(gè)月的那筆分錄全部紅字沖銷,然后按照這個(gè)月正確的做借費(fèi)用,貸銀行

2,把差額部分紅字沖銷,借 費(fèi)用 紅字/負(fù)數(shù), 貸:應(yīng)付 紅字/負(fù)數(shù)

上期多計(jì)提本期怎么做賬?

什么是已提折舊?

已經(jīng)提取的折舊,因?yàn)槟阗?gòu)置固定資產(chǎn)的時(shí)候是付出了一定的價(jià)值,按固定資產(chǎn)的特點(diǎn),不可能一次性的損耗點(diǎn)所有的價(jià)值,所以規(guī)定你按5年10年攤銷,

而那80萬(wàn)就是已經(jīng)再稅前利潤(rùn)中低減掉的價(jià)值,企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)回了當(dāng)初為了購(gòu)置它而發(fā)生的支出的80萬(wàn)這部分.所以要減掉

看到上面的文章,大家都知道關(guān)于上期多計(jì)提本期怎么做賬了吧,如果你要知道多計(jì)提本期怎么做賬,就按照上面的流程和方式處理吧!大家都知道不同的地區(qū)收費(fèi)用的時(shí)間和地點(diǎn)是不一樣的,大家在上繳稅收的時(shí)候,一定要先弄明白哦!

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