調(diào)整其他應(yīng)付款期初余額怎么記分錄?

2018-07-04 17:32 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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關(guān)于調(diào)整其他應(yīng)付款期初余額怎么記分錄的問(wèn)題,應(yīng)付賬款期初數(shù)要調(diào)整的分錄反結(jié)賬、取消起初記賬,修改即可,文中已作出詳細(xì)的說(shuō)明,分錄也為大家列舉出來(lái)了,供大家參考。

調(diào)整其他應(yīng)付款期初余額怎么記分錄?

應(yīng)付賬款期初數(shù)要調(diào)整的分錄反結(jié)賬、取消起初記賬,修改即可。

問(wèn)題補(bǔ)答:

如跨年度且原因不明可:

借:應(yīng)付賬款-XX

貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 或 其他應(yīng)付款-待查款項(xiàng)(日后查明再調(diào)整)

應(yīng)付賬款是企業(yè)(金融)應(yīng)支付但尚未支付的手續(xù)費(fèi)和傭金。是會(huì)計(jì)科目的一種,用以核算企業(yè)因購(gòu)買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。

通常是指因購(gòu)買材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等而發(fā)生的債務(wù),這是買賣雙方在購(gòu)銷活動(dòng)中由于取得物資與支付貸款在時(shí)間上不一致而產(chǎn)生的負(fù)債。

調(diào)整其他應(yīng)付款期初余額怎么記分錄?

其他應(yīng)付款余額為負(fù)數(shù)應(yīng)該如何調(diào)整?

應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)是不合適的??梢詻_減負(fù)數(shù)的金額。

借:應(yīng)收賬款--XX公司

貸:應(yīng)付賬款--XX公司

其他應(yīng)付款指的是公司欠個(gè)人的借款,其貸方記錄的是公司所欠金額,借方表示已經(jīng)歸還的金額。

如果期末報(bào)表中顯示其他應(yīng)付款在借方表示堆放應(yīng)該歸還公司的借款,因?yàn)橛械墓驹摽铐?xiàng)及其他應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生較少的話,是可以只設(shè)置一個(gè)科目的。

以上就是會(huì)計(jì)學(xué)堂小編整理的關(guān)于調(diào)整其他應(yīng)付款期初余額怎么記分錄的全部?jī)?nèi)容了,其他應(yīng)付款余額為負(fù)數(shù)應(yīng)該如何調(diào)整?若仍有不懂的地方,請(qǐng)咨詢窗口答疑老師,希望能給你帶來(lái)幫助!

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