更正以前月份進(jìn)項(xiàng)稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

2018-06-25 12:00 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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如果需要更正以前月份進(jìn)項(xiàng)稅的這一情況,財(cái)務(wù)人士的正確做法是怎么樣的呢?對(duì)此,本篇文章給您帶來(lái)了相對(duì)應(yīng)的解決方法,本文給您帶來(lái)了一個(gè)具體的案例講述這一點(diǎn),涉及到的是以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,具體分析如下。

更正以前月份進(jìn)項(xiàng)稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

答:增值稅經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查后,應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)調(diào)整。為此,應(yīng)設(shè)立“應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整”賬戶。凡檢查后應(yīng)調(diào)減賬面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)增銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記有關(guān)賬戶,貸記本賬戶;凡檢查后應(yīng)調(diào)增賬面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)減銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記本賬戶,貸記有關(guān)賬戶;全部調(diào)賬事項(xiàng)入賬后,應(yīng)結(jié)出本賬戶的余額,并對(duì)該余額進(jìn)行處理

舉個(gè)例子,如果發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證中有錯(cuò)誤(指科目和金額)并導(dǎo)致賬簿登記錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。更正由于錯(cuò)誤對(duì)會(huì)計(jì)產(chǎn)生的影響。

更正以前月份進(jìn)項(xiàng)稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

如:發(fā)現(xiàn)去年有一張管理費(fèi)用支出憑證的金額本應(yīng)是8000元,記賬時(shí)誤記7200元,則導(dǎo)致利潤(rùn)減少800元。此時(shí)應(yīng)作更正分錄是:

借:庫(kù)存現(xiàn)金(或其他科目)800

貸:以前年度損益調(diào)整800

要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來(lái)調(diào)整影響,所以要用藍(lán)字。

看完了會(huì)計(jì)學(xué)堂的上述分析,對(duì)于更正以前月份進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理,您現(xiàn)在清楚了具體的做法了沒?更多會(huì)計(jì)方面的知識(shí),歡迎您加入我們的隊(duì)伍學(xué)習(xí)。

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