應(yīng)收賬款尾數(shù)要怎么做會計分錄?

2018-04-28 14:06 來源:網(wǎng)友分享
8642
很多情況下我們?nèi)コ谢蛘呤袌鲑徺I物品的時候通常會有幾分、幾毛的尾數(shù),對于應(yīng)收賬款尾數(shù)要怎么做會計分錄的問題,需要看收與不收來編制分錄,請看下文。

應(yīng)收賬款尾數(shù)要怎么做會計分錄?

答:如企業(yè)的應(yīng)收貨款有尾數(shù),企業(yè)同意實(shí)際收取金額去掉尾數(shù),作會計分錄:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入(尾數(shù)銷售折扣)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

如企業(yè)的應(yīng)收貨款尾數(shù),經(jīng)對方同意實(shí)際支付金額去掉尾數(shù),作會計分錄:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入(尾數(shù)視為增加銷售收入)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

應(yīng)收賬款尾數(shù)要怎么做會計分錄?

無法收回的應(yīng)收賬款尾數(shù)如何處理?

答:如果確實(shí)無收回,會計處理如下:

(1)如果提取壞賬準(zhǔn)備了:

借:壞賬準(zhǔn)備

貸:應(yīng)收賬款

(2)如果沒提取壞賬準(zhǔn)備,金額不是很大,又不經(jīng)常發(fā)生的就直接沖到管理費(fèi)用里面,

借:管理費(fèi)用--壞賬損失

貸:應(yīng)收賬款

本文就應(yīng)收賬款尾數(shù)應(yīng)該要怎么做會計分錄的相關(guān)問題到此結(jié)束,對此大家若還有什么不了解的地方請持續(xù)關(guān)注會計學(xué)堂官網(wǎng)進(jìn)行了解,本文由會計學(xué)堂小編為大家提供.

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師