公司本月無(wú)收入管理費(fèi)應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)處理?

2018-04-25 14:25 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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假如您所在的公司,有一個(gè)月沒(méi)有收入,那么這個(gè)時(shí)候,其管理費(fèi)用您會(huì)怎么處理呢?小編認(rèn)為,“管理費(fèi)用”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”科目后無(wú)余額。具體的會(huì)計(jì)處理如下。

公司本月無(wú)收入管理費(fèi)應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)處理?

答:企業(yè)發(fā)生的管理費(fèi)用,在“管理費(fèi)用”科目核算,并在“管理費(fèi)用”科目中按費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置明細(xì)賬,進(jìn)行明細(xì)核算。期末,“管理費(fèi)用”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”科目后無(wú)余額。

因此,小編認(rèn)為,對(duì)于公司本月無(wú)收入管理費(fèi)的情況,將費(fèi)用發(fā)票據(jù)實(shí)入賬即可。

即就只做費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

費(fèi)用入賬,

公司本月無(wú)收入管理費(fèi)應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)處理?

借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)(或差旅費(fèi))等相關(guān)明細(xì)

貸:現(xiàn)金(銀行存款)

月末結(jié)轉(zhuǎn),

借:本年利潤(rùn)

貸:管理費(fèi)用

看完了上述小編的分析,對(duì)于公司本月無(wú)收入管理費(fèi)的會(huì)計(jì)處理,相信您現(xiàn)在應(yīng)該明白了。還有半個(gè)多月的時(shí)間就要2018初級(jí)考試了,您可以購(gòu)買(mǎi)會(huì)計(jì)學(xué)堂的絕密真題押題試卷來(lái)練習(xí)哦。

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