預收賬款什么時候轉(zhuǎn)應收賬款?

2018-03-21 17:21 來源:網(wǎng)友分享
8354
預收賬款應該什么時候轉(zhuǎn)應收賬款呢,對于這一問題的具體解答,本篇文章將會具體的介紹其結(jié)轉(zhuǎn)的過程,相信您看完后機會明白的,如下。

預收賬款什么時候轉(zhuǎn)應收賬款?

答:在填制《資產(chǎn)負債表》時,應收、應付科目應根據(jù)明細賬進行分析填列,應收賬款余額應加上預收賬款借方余額合計填列,因為預收賬款屬于負債類科目,借方代表應收賬款增加額。只是把明細賬中的反方向余額按照其性質(zhì)在編制資產(chǎn)負債表時進行還原而已。

應收和預付是資產(chǎn)類,應付和預收是負債類。企業(yè)會計制度規(guī)定,對于預收或預付較少的業(yè)務,也可以放在“應付賬款”科目的借方和“應收賬款”科目的貸方核算。

如何調(diào)?

借:應付賬款

貸:預付賬款

借:預收賬款

貸:應收賬款

預收賬款什么時候轉(zhuǎn)應收賬款?

是年底一起調(diào)還是每個月調(diào)幾筆?

如果為了避免稅務過于敏感,建議每個月調(diào)幾筆,年底還要留下點“看家”。

看完了會計學堂的上述文章,對于預收賬款什么時候轉(zhuǎn)應收賬款這下您應該清楚了。更多關(guān)于預收賬款或是應收賬款的相關(guān)消息,您可以繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站,我們將會持續(xù)更新。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
相關(guān)問題
圈子
熱門帖子
  • 會計交流群
  • 會計考證交流群
  • 會計問題解答群
會計學堂