決算報(bào)表與賬不一致怎么辦

2020-04-04 08:18 來源:網(wǎng)友分享
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事業(yè)單位在年度終了前,應(yīng)根據(jù)財(cái)政部門或主管部門的決算編審工作要求,那么決算報(bào)表與賬不一致怎么辦,很多會(huì)計(jì)朋友不知道怎么處理,碰到這種問題不知所措,這是經(jīng)常困擾財(cái)務(wù)人員的問題之一,今天我們就來一起看一看遇到這樣的問題該如何處理和解決.

決算報(bào)表與賬不一致怎么辦

財(cái)務(wù)決算報(bào)表是資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、應(yīng)交稅金表等主表,其他副表根據(jù)主管上級(jí)部門的要求制表.其可以反映公司財(cái)務(wù)狀況.核對(duì)科目余額表和報(bào)表,如果差異小,就單獨(dú)找.如果差異大,就按照賬目重新編制一份報(bào)表,尋找兩份報(bào)表之間的差異,找出其差異原因.按照差異原因的不同,該補(bǔ)賬的找出憑據(jù)補(bǔ)賬,該調(diào)表的就列出原因調(diào)表.最恐怖的是賬也有缺的,表也是錯(cuò)的.這種情況下,只能把資產(chǎn)和負(fù)債統(tǒng)統(tǒng)都確認(rèn)一遍,該盤點(diǎn)的盤點(diǎn),該發(fā)詢證函的發(fā)函,按征管法六十四條以不據(jù)實(shí)申報(bào)可處罰款五萬以下.

資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表核對(duì)不一致要根據(jù)總賬改,如果上月的總賬和資產(chǎn)負(fù)債表是一致的,則是本月的科目余額表出錯(cuò)了,就查本月科目余額表為什么一對(duì),反之,則可查月的總賬和資產(chǎn)負(fù)債表.

決算報(bào)表與賬不一致怎么辦

銀行存款的實(shí)際數(shù)與賬面數(shù)不符,怎么調(diào)整

把銀行對(duì)賬單打出來調(diào)一下,每一企業(yè)都必須在中國人民銀行或?qū)I(yè)銀行開立存款戶,辦理存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算,企業(yè)的貨幣資金,除了在規(guī)定限額以內(nèi),可以保存少量的現(xiàn)金外.

都必須存入銀行,企業(yè)的銀行存款主要包括:結(jié)算戶存款、信用證存款、外埠存款等.銀行存款的收支業(yè)務(wù)由出納員負(fù)責(zé)辦理.每筆銀行存款收入和支出業(yè)務(wù),都須根據(jù)經(jīng)過審核無誤的原始憑證編制記賬憑證.

以上就是關(guān)于決算報(bào)表與賬不一致怎么辦的全部內(nèi)容,如果報(bào)上來的賬不一致的話,那就要讓財(cái)務(wù)重新做一份報(bào)表了,希望你能針對(duì)性解決問題,看完上文你學(xué)會(huì)了操作中遇到問題該怎么做了嗎?如果你在實(shí)際操作中遇到其他會(huì)計(jì)問題,歡迎咨詢?cè)诰€答疑老師.

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