增值稅申報(bào)已交款可以更正嗎
如果有稅款并繳納了稅款需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào),自己在客戶端沒(méi)有辦法處理的.如果沒(méi)有稅款,可以自己作廢申報(bào)表,再重新申報(bào).
1、如果在申報(bào)期內(nèi)且沒(méi)有進(jìn)行"全申報(bào)"的話,可以把申報(bào)的數(shù)據(jù)作廢,重新進(jìn)行填報(bào);如果進(jìn)行了"全申報(bào)"則需要到稅務(wù)局修改數(shù)據(jù).
2、如果已過(guò)申報(bào)期,則不能進(jìn)行修改了,只有先把稅交了,以后月份再來(lái)抵扣,申請(qǐng)退稅就比較麻煩了,稅務(wù)局一般都不會(huì)辦理的.

已經(jīng)扣款的增值稅申報(bào)表能修改嗎?
已經(jīng)扣款的增值稅申報(bào)表本月能修改了,不能清卡可以到納稅大廳進(jìn)行異常處理的.
增值稅報(bào)表已申報(bào)已交稅可以撤銷嗎?
地稅的申報(bào)可以由公司的專管員在后臺(tái)進(jìn)行撤銷.新的《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)分淺綠和米黃兩種顏色,淺綠色適用于增值稅A類企業(yè),米黃色適用于增值稅B類企業(yè).三個(gè)附表則統(tǒng)一為白色.
新的《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)從1996年1月1日起啟用.在沒(méi)有認(rèn)定增稅A類企業(yè)之前,所有增值稅一般納稅人均使用米黃色申報(bào)表.納稅申報(bào)表由市局統(tǒng)一印制,各征收分局在12月25日前到市局征管處領(lǐng)取新表.各分局在使用新表的過(guò)程中如有問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)報(bào)告市局征管處.
"本期發(fā)生額"欄中各項(xiàng)目的填寫(xiě)口徑,是指按照增值稅稅法規(guī)定準(zhǔn)予從增值稅稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.增值稅稅法規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得填入本欄中的有關(guān)項(xiàng)目.
如購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額.
對(duì)購(gòu)進(jìn)時(shí)無(wú)法確定用途的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,如免稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)與應(yīng)稅貨物或應(yīng)稅勞務(wù)共同耗用的進(jìn)項(xiàng)稅額、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的進(jìn)項(xiàng)稅額等,可填入本欄.
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