
因?yàn)楣臼切∫?guī)模公司,每個(gè)季度都免征增值稅,做賬務(wù)的時(shí)候有轉(zhuǎn)出未交增值稅,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)免征增值稅,導(dǎo)致未交增值稅和附加稅賬務(wù)有余額,免征增值稅的賬務(wù)處理怎么處理?
答: 你好 ; 你小規(guī)模應(yīng)該沒有這些科目的。 你現(xiàn)在是 做到未交增值稅貸方去了的話; 做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸營業(yè)外收入? -政府補(bǔ)助? ?
增值稅差額征稅的賬務(wù)處理
答: 確認(rèn)收入時(shí): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 有關(guān)成本費(fèi)用允許抵減銷售額時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開差額征收的增值稅發(fā)票,賬務(wù)如何處理,差額征收的小規(guī)模企業(yè)有30萬免征增值稅嗎,分錄怎么做
答: 你好!享受30萬元免交增值稅政策,你們是什么行業(yè)

