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冰嘉儀
于2018-05-31 09:47 發(fā)布 ??755次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-05-31 09:48
你好 借;庫存商品等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
冰嘉儀 追問
2018-05-31 09:52
我?guī)齑嫔唐芬呀?jīng)在17年月末時候已經(jīng)j結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了,是否需要調(diào)整cch
調(diào)整成本
鄒老師 解答
2018-05-31 09:53
你好,需要做之前匯算清繳的更正申報
我已經(jīng)更在申報,請問帳應(yīng)該如何
做
2018-05-31 09:54
但是是不是也需要調(diào)賬啊
2018-05-31 09:55
因為我17年的賬上成本跟匯算報表c b成本差18萬,
2018-05-31 10:03
你好,賬務(wù)需要做相應(yīng)調(diào)整,然后做匯算清繳更正申報
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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