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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-12-23 09:47

你好,那可以先暫估入賬,然后等發(fā)票來了沖銷暫估再按照發(fā)票做賬。

、 追問

2024-12-23 09:48

老師分別怎么做分錄呢?

東老師 解答

2024-12-23 09:49

暫估,借管理費用 貸應(yīng)付賬款
發(fā)票來了,借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù)
在這拿著發(fā)票做賬就行了

追問

2024-12-23 09:50

老師就像這個4幾度,電費票我可能是在1月5號左右拿的發(fā)票,還有就是老師暫估的話當時已經(jīng)入了成本費用那我怎么把多入進去的沖出來?

東老師 解答

2024-12-23 09:51

對,或者是你實際情況直接拿到發(fā)票做賬就可以

、 追問

2024-12-23 09:51

那老師暫估的當時已經(jīng)入了成本費用那我怎么把多入進去的沖出來?

東老師 解答

2024-12-23 09:52

就把當時暫估的多少金額直接沖銷了就行

、 追問

2024-12-23 09:55

老師已經(jīng)入了成本并且已經(jīng)成商品入庫了》那這個分錄怎么做呢

東老師 解答

2024-12-23 09:55

暫估入賬,和轉(zhuǎn)成本當時咋做賬的發(fā)給我看看

、 追問

2024-12-23 09:59

1.暫估電費  借:制造費用   貸:應(yīng)付賬款   2.借:生產(chǎn)成本  貸:制造費用  、管理費 3.借:庫存商品  貸:生產(chǎn)成本 。老師當時就是這么做的

東老師 解答

2024-12-23 10:00

等于是庫存商品需要減少,借應(yīng)付賬款  貸管理費用

、 追問

2024-12-23 10:02

老師當時的庫存商品是有數(shù)量和單價的。那這個怎么減少呢?您后面的借貸意思是庫存不變減少費用是嗎?

東老師 解答

2024-12-23 10:03

這個數(shù)量單價的話只能是你根據(jù)他這個多的部分占產(chǎn)品成本估計數(shù)字

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相關(guān)問題討論
虛假暫估才風(fēng)險大,真實業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
借費用類科目貸應(yīng)付賬款。
2023-12-28 10:28:40
您好!你買來做什么用的
2023-10-30 14:43:57
您好,暫估和沖銷暫估不需要附件 正式付款的時候需要發(fā)票就行。
2022-12-28 08:50:07
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