
那這樣做可以嗎?您看 發(fā)出時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入-未開票 開票時:借:主營業(yè)務收入-未開票 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 ,結轉成本時:借:主營業(yè)務成本 貸:原材料
答: 可以
?本月未開票收入,可以先做:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉 借:主營業(yè)務收入_未開票 貸:主營業(yè)務收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務收入-未開票改貸主營業(yè)務收入-未開票負數(shù)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
?本月未開票收入,可以先做:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉 借:主營業(yè)務收入_未開票 貸:主營業(yè)務收入-開票,可以這樣做嗎
答: 你好,是的,這個月可以先確認無票收入,下個月實際開票時沖減無票收入確認有票收入就可以。









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