老師你好,我們是一般納稅人且外貿(mào)公司,我們本月要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票,但是發(fā)現(xiàn)需要勾選的兩張采購(gòu)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大,請(qǐng)問我們是否可以勾選?然后多余的稅額作為留抵是么?請(qǐng)問該如何做賬?
長(zhǎng)安等君來(lái)
于2024-11-05 09:59 發(fā)布 ??165次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-11-05 10:00
您好,是的就是留抵稅額的。
相關(guān)問題討論

是的,進(jìn)項(xiàng)只能一次性抵扣
2024-03-15 10:17:36

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52

同學(xué)你好
借:營(yíng)業(yè)外支出 113
貸:庫(kù)存商品100
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13
2022-10-26 14:20:28

您好,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。借應(yīng)交稅費(fèi)、13728.55應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。44569.68
2022-09-19 11:13:43

可只勾選對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)金額
2023-09-07 09:55:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
長(zhǎng)安等君來(lái) 追問
2024-11-05 10:03
東老師 解答
2024-11-05 10:04