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送心意

小智老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-10-19 11:05

借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  
貸:銀行存款  

待收到發(fā)票后,再做相應(yīng)調(diào)整分錄。若長(zhǎng)時(shí)間無發(fā)票,需說明情況。

阡陌紅塵。 追問

2024-10-19 11:09

銀行明細(xì)是付給不同公司的,就做老師上面寫的分錄就可以吧,不用體現(xiàn)付給哪家公司嘛

小智老師 解答

2024-10-19 11:11

可以的,主要記錄總的福利支出。具體每筆支付給哪家公司可以在銀行明細(xì)或備注里記錄,正式賬簿按總體記錄即可。

阡陌紅塵。 追問

2024-10-19 11:13

借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)    7200
貸:銀行存款     7200                             
 
這樣就可以吧,金額合在一起記了,摘要怎么寫

小智老師 解答

2024-10-19 11:15

摘要可以寫為:“支付中秋福利費(fèi)” 這樣簡(jiǎn)潔明了。

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費(fèi)用的福利費(fèi)
2022-04-13 22:05:27
先計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費(fèi)用—福利費(fèi) , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
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