
請問老師,今年建期初時,一個客戶的應(yīng)收款做多了因為有筆回款沒減,現(xiàn)在要做這筆回款到賬里分錄怎么做呢,我做了借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣一來銀行賬又對不上了改怎么做?
答: 您好,現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對不上的。 那以前回款時的分錄是怎么做的呢,首先要看以前回款時的憑證,然后再做調(diào)整。
老師,您好!公司業(yè)務(wù)把從客戶那收到的貨款(現(xiàn)金或微信收的),他把這些錢匯總以后用他的銀行卡匯入了公司銀行賬戶。那我在記賬的時候可不可以,借銀行存款,貸:應(yīng)收賬款-甲公司,應(yīng)收賬款-乙公司,應(yīng)收賬款-丙公司。
答: 同學你好 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款一業(yè)務(wù)員 借,其他應(yīng)收款一業(yè)務(wù)員 貸,應(yīng)收賬款一甲公司等;
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,我單位之前的帳是代賬公司做的,好多應(yīng)收款給的是電子承兌和紙質(zhì)承兌,代賬會計都沒有做賬,導(dǎo)致賬上的應(yīng)收賬款比實際的多,但事實上,那些電子承兌和紙質(zhì)承兌公司拿去找私人貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)的款子代賬做的是借銀行存款,貸現(xiàn)金。平常銀行賬上付出去的沒票支出,代賬做的是借現(xiàn)金,貸銀行存款,這樣在現(xiàn)金和銀行存款間轉(zhuǎn)換。那請問我現(xiàn)在如何調(diào)賬上的應(yīng)收賬款。老師,歸其原因,到賬的應(yīng)收賬款被用于其他一些無票支出了,請問我該怎么調(diào)整賬上的應(yīng)收賬款呢
答: 同學你好,1、往來款項是所有公司最頭痛的問題,現(xiàn)在是這樣,先把應(yīng)收帳款科目里面的,現(xiàn)在能確認能梳理清楚的給梳理出來。2、把不能確定的應(yīng)收帳款的這些,先是去和客戶那邊對帳,或是本公司銷售部門跟單人員去對帳,這個需要一對一,花的時間會更多些;3、梳理下共有多需要對帳的,每天計劃要兌幾家出來;

