2017年報(bào)表中管理費(fèi)用100萬(wàn)元,在2018年3月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做賬錯(cuò)誤,不應(yīng)該全部入賬到2017年,2017年只應(yīng)該入賬10萬(wàn)元,我在2018年3月份做賬調(diào)整了該筆分錄,現(xiàn)在做匯算清繳,2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表,我還是應(yīng)該按照2017年12月份的填寫(xiě)么?還是應(yīng)該按照調(diào)整100萬(wàn)之后的數(shù)填這個(gè)報(bào)表?其中企業(yè)所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表中這90萬(wàn)的管理費(fèi)用是需要調(diào)增的是吧?
風(fēng)輕~云淡
于2018-05-21 10:16 發(fā)布 ??871次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
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你好,同學(xué)
這個(gè)是??顚S玫恼a(bǔ)助,沒(méi)有的話可以不填寫(xiě)
2024-04-17 17:54:24

你好 你說(shuō)的是什么納稅調(diào)整表 職工薪酬嗎
2020-05-28 11:11:01

是的,都要在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的
2021-04-27 14:10:38

企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單,A000000(企業(yè)基礎(chǔ)信息表),A100000(中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表),A101010(一般企業(yè)收入明細(xì)表),A102010(一般企業(yè)成本支出明細(xì)表),A104000(期間費(fèi)用明細(xì)表),A105000(納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表),A105050(職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表),A105080(資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表),A106000(企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表)
2017-05-13 23:02:28

發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五取小
2019-01-28 13:25:33
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