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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-10-05 12:47

表四增值稅當(dāng)月實(shí)際抵減金額要做會(huì)計(jì)分錄 
確認(rèn)應(yīng)交增值稅:借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”。 
實(shí)際繳納增值稅:借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”,貸記“銀行存款”。同時(shí),按加計(jì)抵減的金額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”,貸記“其他收益”

波斯貓 追問(wèn)

2024-10-05 12:56

老師,預(yù)時(shí)交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅10萬(wàn),貸:銀行存款10萬(wàn) ;月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  10萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅10萬(wàn),這樣對(duì)嗎

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 12:57

是的,是的,就是這樣做的

波斯貓 追問(wèn)

2024-10-05 12:59

老師,比如9月應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有余額30萬(wàn),9月要交增值稅10萬(wàn),我申報(bào)表四時(shí)用30萬(wàn)中的10萬(wàn)來(lái)抵減,這個(gè)分錄我要怎么做,還是不用做?

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:00

這種不用做分錄的

波斯貓 追問(wèn)

2024-10-05 13:01

哦,老師,我就是不用做分錄,就是申報(bào)表四的時(shí)候?qū)嶋H抵減稅額填上10萬(wàn),余20萬(wàn)這樣就可以了嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:03

是的, 是的,就是這樣的

波斯貓 追問(wèn)

2024-10-05 13:16

預(yù)交的增值稅永遠(yuǎn)掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方,對(duì)嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:17

是的,這個(gè)先交,是這樣做的

波斯貓 追問(wèn)

2024-10-05 13:20

哦,老師確認(rèn)我這樣做是對(duì)的?

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:22

預(yù)交的先交了是在借方,然后抵扣再轉(zhuǎn)到貸方哦

波斯貓 追問(wèn)

2024-10-05 13:24

是的,老師,就是我發(fā)現(xiàn)我預(yù)交的金額永遠(yuǎn)掛在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:26

對(duì)呀,交了本來(lái)就是在借方的呀

波斯貓 追問(wèn)

2024-10-05 13:37

但是老師我這個(gè)月要交10萬(wàn),低了10萬(wàn),不是沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:39

你是指有留底,直接抵扣了,是吧

波斯貓 追問(wèn)

2024-10-05 13:40

我是指我用預(yù)交的增值稅沖減了我本月要交的增值稅

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:42

如果有要交的,還是要體現(xiàn)的呀

波斯貓 追問(wèn)

2024-10-05 13:48

用預(yù)交的增值稅沖減了本月要交的增值稅,本月就不用交了呀

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:59

但這筆分錄還要做的 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅

波斯貓 追問(wèn)

2024-10-05 14:02

做了哦,所以應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額就是實(shí)際預(yù)交的增值稅呀永遠(yuǎn)佳著的哦

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 14:04

沒(méi)有沖完,就掛在賬上就可以

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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