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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-09-23 17:54

對(duì)于你方來(lái)說(shuō):
已抵扣的 100 萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果實(shí)際只使用了 60 萬(wàn)對(duì)應(yīng)的貨物或服務(wù),那么你方應(yīng)與對(duì)方溝通,確認(rèn)如何處理剩余部分的發(fā)票金額。一般情況下,可以考慮開具紅字發(fā)票信息表,將多抵扣的 40 萬(wàn)對(duì)應(yīng)的部分進(jìn)行沖紅處理。在賬務(wù)處理上,將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中對(duì)應(yīng) 40 萬(wàn)的部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。
具體操作時(shí),你方需準(zhǔn)確填寫紅字發(fā)票信息表的相關(guān)內(nèi)容,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、金額、稅額等信息,并上傳至稅務(wù)系統(tǒng)。經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)后,將信息表傳遞給銷售方,由銷售方據(jù)此開具紅字增值稅專用發(fā)票。
對(duì)于對(duì)方來(lái)說(shuō):
收到你方開具的紅字發(fā)票信息表后,應(yīng)根據(jù)信息表內(nèi)容開具紅字增值稅專用發(fā)票,將 40 萬(wàn)對(duì)應(yīng)的銷售額和銷項(xiàng)稅額進(jìn)行沖減。在賬務(wù)處理上,沖減相應(yīng)的銷售收入和銷項(xiàng)稅額。
同時(shí),對(duì)方應(yīng)按照雙方協(xié)商的退款方式,將 40 萬(wàn)款項(xiàng)退還給你方。在退款時(shí),應(yīng)做好相關(guān)的財(cái)務(wù)記錄和憑證,以備稅務(wù)檢查和審計(jì)。

快樂(lè)小主 追問(wèn)

2024-09-23 18:04

需不需要將進(jìn)項(xiàng)紙質(zhì)發(fā)票,寄給對(duì)方?

樸老師 解答

2024-09-23 18:06

同學(xué)你好
這個(gè)看對(duì)方要不要收回去

快樂(lè)小主 追問(wèn)

2024-09-23 18:06

如果對(duì)方不要 也可以不收回嗎?

樸老師 解答

2024-09-23 18:07


他不要你們留著就可以了

快樂(lè)小主 追問(wèn)

2024-09-24 17:30

如果他要原件呢?他是一定需要原件,還是可以不需要原件?哪個(gè)正規(guī)一點(diǎn)

樸老師 解答

2024-09-24 17:34

同學(xué)你好
要不要都可以的

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你好,需要對(duì)應(yīng)的,否則稅局問(wèn)起都不好解釋的
2017-08-25 10:54:13
建議是一致,如果對(duì)方開得不一致,你讓對(duì)方給你開明細(xì),他寫不詳細(xì)。
2020-03-30 14:49:42
你好,可以看看這個(gè)
2017-05-25 10:07:31
您好 請(qǐng)問(wèn)是發(fā)生了業(yè)務(wù)暫時(shí),沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票么
2019-09-11 14:43:14
你好 哪能作廢呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
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