
納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率過低;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)_年報(bào)(去軌跡).所屬時(shí)期:2014;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)_年報(bào)(去軌跡).營(yíng)業(yè)收入:360233494.87;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)_年報(bào)(去軌跡).納稅調(diào)整后所得:135330.65;納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率:.04
答: 你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
老師,我這邊做企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,稅表上實(shí)際應(yīng)納所得稅額高于了我損益表的所得稅金額,我這邊可以通過什么方式讓他們一樣呢
答: 納稅申報(bào)應(yīng)該和報(bào)表數(shù)據(jù)一致,根據(jù)報(bào)表申報(bào)納稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司去年剛成立,沒有業(yè)務(wù)。但銀行扣了自助使用費(fèi)等360,發(fā)生管理費(fèi)用,178,收銀行存款利息253.30。凈利潤(rùn)為-284.7在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),有個(gè)期間費(fèi)用表。銀行發(fā)生的360是不是應(yīng)該填在財(cái)務(wù)費(fèi)用-傭金或手續(xù)費(fèi)下面。但這樣在所得稅納稅調(diào)整表里面,傭金與手續(xù)費(fèi)是調(diào)增的。要調(diào)增360元。所以應(yīng)納稅所得額為75.3。應(yīng)交所的稅18.83這樣報(bào)對(duì)嗎?我們實(shí)際上是虧損的,沒有收入,怎么還要交所得稅呢?
答: 應(yīng)該填入其他欄正確。
請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)實(shí)際應(yīng)納稅所得額和利潤(rùn)表里面的所得稅額不一樣怎么辦?
老師,您好!企業(yè)所得稅年報(bào)上,如果利潤(rùn)總額是虧損3萬,然后納稅調(diào)整5萬,請(qǐng)問最后要交的企業(yè)所得稅是不是按2萬的應(yīng)納稅額來算的
我在進(jìn)行2018年度企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,企業(yè)所得稅提示沒有全額減免,只按照應(yīng)納稅額的50%計(jì)稅的,我改怎么辦?
老師您好,企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)增的應(yīng)稅所得額需做會(huì)計(jì)分錄嗎?不是應(yīng)納所得稅哈

