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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-09-14 16:57

你好,返還沖減管理費用也需要

借拖姐 追問

2024-09-14 17:04

返還沖減管理費用?返還不是這個分錄嗎?
3、收到經費返還時:
借:銀行存款
貸:應付職工薪酬工會經費
若本單位工會不單獨核算,由財務部代管的,分錄如下:
借:應付職工薪酬--工會經費
貸:其他應付款工會經費

暖暖老師 解答

2024-09-14 17:28

同時借應付職工薪酬
借管理費用工會經費紅字

借拖姐 追問

2024-09-14 18:28

我的問題是,發(fā)生支出的時候記到其他應付款工會經費,個稅一樣要交是嗎?不記到應付職工薪酬職工福利費沒問題的嗎?

暖暖老師 解答

2024-09-14 18:33

這是單位的,不是個人工資部分不繳納個稅

借拖姐 追問

2024-09-14 18:50

是嗎 但是比如用這個工會經費發(fā)放中秋節(jié)福利費,這不是屬于福利費要上個稅的嗎?我現在的疑問就是這種福利支出從工會經費做分錄沒有做到職工薪酬的福利費里,有沒有問題

暖暖老師 解答

2024-09-14 20:19

這個應給是福利費更合適一些

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相關問題討論
這個的話,要通過應付職工薪酬,過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27
你好,個人建議是先計提,然后支付
2016-10-13 19:52:19
你好!直接第一種做法為好!
2018-05-01 21:39:35
同學你好,是正確的;
2021-03-29 12:12:28
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