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送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-09-11 16:05

根據(jù)您的描述,您需要計算第3季度及本月的增值稅。第3季度增值稅為2,917.32元+233.01元=3,150.33元。本月增值稅為294649元*1%+8000元*3%=2946.49元+240元=3186.49元。全年累計增值稅為3,150.33元+3,186.49元=6,336.82元。小規(guī)模納稅人按季度申報,若累計未超過9萬,無需額外繳納增值稅。請確認(rèn)全年銷售額是否符合免稅條件。

春花秋實(shí) 追問

2024-09-11 16:08

老師您好!您這樣寫我沒看懂,我的意思是說第3季度開了這么多的專票和普票,需要交多少稅,不需要計算3季度之前的稅

堂堂老師 解答

2024-09-11 16:10

第3季度增值稅需交:普通發(fā)票部分2917.32元,專用發(fā)票部分233.01元,合計3150.33元。本月增值稅需交:普通發(fā)票部分按1%計算為2946.49元,專用發(fā)票部分按3%計算為240元,合計3186.49元??偣残杞坏?季度和本月增值稅約6336.82元。

春花秋實(shí) 追問

2024-09-11 16:28

老師您好!小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠政策呀, 一個季度不超過30萬免增值稅,因?yàn)楣居虚_普票,也有開專票,我就是不知道要怎么計算增值稅款,按第三季度開票情況來看,本季度是否需要交增值稅?

堂堂老師 解答

2024-09-11 16:32

小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬可免增值稅。您第3季度普票291,731.68元加上專票銷售稅額2,917.32元合計294,649元,未超過30萬,因此本季度無需交增值稅。請確認(rèn)全年銷售額是否也滿足免稅條件。

春花秋實(shí) 追問

2024-09-11 16:41

老師您好!前面兩個季度也沒有超30萬,沒有交增值稅。老師計算增值稅款是按不含稅票額計算?還是按含稅票額計算呢?一個季度不超過30萬免征增值稅,是專票含稅+普票含稅一起不能超過30萬嗎?還是只要是開了專票就要交增值稅?還是各算各的,比如普票開了含稅29萬,專票開了2萬,然后普票不交增值稅,專票2萬*3%=600元交稅呢?

堂堂老師 解答

2024-09-11 16:44

小規(guī)模納稅人季度銷售額免征增值稅的標(biāo)準(zhǔn)是不含稅金額累計不超過30萬元。計算時應(yīng)以不含稅金額為準(zhǔn)。如果前兩個季度銷售額累計未超過30萬元,且當(dāng)前季度銷售額也未超過,則當(dāng)前季度無需交增值稅。普票和專票的銷售額分開計算,只要各自累計未超過10萬元(按季度),則無需分別交納增值稅。例如,若普票累計29萬元,專票累計2萬元,那么普票不需交增值稅,專票需按3%稅率交納增值稅。

春花秋實(shí) 追問

2024-09-11 16:50

老師您好!第3季度已開普票291731.68元,銷項(xiàng)稅額2917.32元。專票已開7766.99元,專票銷售稅額233.01元。本月普票1%含稅總計294649元,專票3%含稅總計8000元,老師這樣本季度就不需要交增值稅嗎?

堂堂老師 解答

2024-09-11 16:52

根據(jù)您的描述,第3季度的增值稅為普通發(fā)票部分的銷項(xiàng)稅額加專票銷售稅額,即2917.32元+233.01元=3150.33元。本月的增值稅為普通發(fā)票部分按1%計算加專票部分按3%計算,即294649元*1%+8000元*3%=2946.49元+240元=3186.49元。全年累計增值稅為季度與本月增值稅之和。小規(guī)模納稅人季度銷售額累計未超過30萬可免增值稅。您提供信息不足以判斷是否免稅,需確認(rèn)全年銷售額是否也滿足免稅條件。

春花秋實(shí) 追問

2024-09-11 17:02

老師您好!本年累計不含稅營業(yè)收入57萬多,現(xiàn)在已是9月份了,按平均來算每月不超過10萬元

堂堂老師 解答

2024-09-11 17:04

按照小規(guī)模納稅人季度銷售額累計不超過30萬元可免增值稅的規(guī)定,您的累計不含稅營業(yè)收入57萬元,分?jǐn)偟矫總€季度(通常每個季度為3個月)平均下來,確實(shí)每季度不超過30萬元的免稅標(biāo)準(zhǔn)。因此,您今年至今的增值稅應(yīng)該都是免稅的。請記得每年的具體起始日期和結(jié)束日期可能需要根據(jù)您當(dāng)?shù)氐臅嬆甓纫?guī)定進(jìn)行調(diào)整。

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你好,是的,小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
2019-02-15 18:35:49
正常應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的
2021-09-23 19:59:46
不需要,小規(guī)模納稅人是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019-10-13 17:13:23
您好, 小規(guī)模一般用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就行了
2021-03-23 16:54:59
你好~!增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是一般納稅人采用一般計稅的時候才有進(jìn)項(xiàng)稅,小規(guī)模是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,小規(guī)模取得發(fā)票,是價稅合計的金額計入的成本費(fèi)用,一般納稅開出去的發(fā)票有銷項(xiàng)稅額之說,小規(guī)模開的發(fā)票產(chǎn)生的增值稅是沒有銷項(xiàng)稅之說的,小規(guī)模開的增值稅發(fā)票有增值稅的是計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的
2022-04-06 15:20:21
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