老師您好!請問小規(guī)模納稅人,按季度報增值稅,本年第3季度已開普票291,731.68元,銷項(xiàng)稅額2,917.32元。專票已開7766.99元,專票銷售稅額233.01元。本月普票1%含稅總計294649元,專票3%含稅總計8000元,老師請問這樣要交增值稅嗎?
 
- 春花秋實(shí) - 于2024-09-11 16:02 發(fā)布 ??234次瀏覽 
-  送心意
                                                     堂堂老師 職稱: 中級會計師 
2024-09-11 16:05
根據(jù)您的描述,您需要計算第3季度及本月的增值稅。第3季度增值稅為2,917.32元+233.01元=3,150.33元。本月增值稅為294649元*1%+8000元*3%=2946.49元+240元=3186.49元。全年累計增值稅為3,150.33元+3,186.49元=6,336.82元。小規(guī)模納稅人按季度申報,若累計未超過9萬,無需額外繳納增值稅。請確認(rèn)全年銷售額是否符合免稅條件。
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 你好,是的,小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
 2019-02-15 18:35:49
 
 正常應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的
 2021-09-23 19:59:46
 
 不需要,小規(guī)模納稅人是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的
 2019-10-13 17:13:23
 
 您好, 小規(guī)模一般用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就行了
 2021-03-23 16:54:59
 
 你好~!增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是一般納稅人采用一般計稅的時候才有進(jìn)項(xiàng)稅,小規(guī)模是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,小規(guī)模取得發(fā)票,是價稅合計的金額計入的成本費(fèi)用,一般納稅開出去的發(fā)票有銷項(xiàng)稅額之說,小規(guī)模開的發(fā)票產(chǎn)生的增值稅是沒有銷項(xiàng)稅之說的,小規(guī)模開的增值稅發(fā)票有增值稅的是計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的
 2022-04-06 15:20:21
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2024-09-11 16:08
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