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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-15 18:13

做成轉(zhuǎn)賬憑證,就是代付款,計(jì)入其他應(yīng)付款處理 
借:原材料 
貸:其他應(yīng)付款——大財(cái)務(wù)公司 
應(yīng)收的現(xiàn)金款,沖減其他應(yīng)付款

hy 追問(wèn)

2018-05-15 18:23

老師,應(yīng)收的上月應(yīng)補(bǔ)餐費(fèi)應(yīng)該怎么沖減啊?科目怎么列?

江老師 解答

2018-05-15 19:26

借:其他應(yīng)付款——大財(cái)務(wù)公司 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 
 
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:原材料

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