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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-05-15 16:00

以上的詢問追加詢問,以上的敘述中,1、我單位哪些操作是錯誤的,應(yīng)該怎么改正要求。2、我們很多銷售貨款都是在2018年5月1日之前收取的,現(xiàn)在屬于后期將發(fā)票補(bǔ)開給對方。那5月1日之前我們單位的稅率是11%,5月1日開始正式改為10%,那我單位現(xiàn)在屬于補(bǔ)開之前的貨款發(fā)票,稅率選擇是多少呢?3、我們的開票系統(tǒng)之前不是我操作的,是我們同時用自己的筆記本電腦操作開了兩張發(fā)票。后來我們單位購進(jìn)的新的臺式機(jī),重新裝了開票軟件,但是在登錄的時候,里面是沒有之前開的發(fā)票的單位和商品編碼,我是可以重新增加編寫嗎?

樸老師 解答

2018-05-18 11:42

1.贈品的話要視同銷售,按照實際收入開票開票的話要正規(guī)打款,給誰開票誰給你打款, 
2.按說是可以開11%的稅票的,但是你最好咨詢下稅局,全國各地不一樣,有的稅局不同意開 
3.可以的

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
對于銷售方來說沒有什么區(qū)別 對于購買方來說,增值稅專用發(fā)票可以抵扣, 普通發(fā)票不能抵扣
2017-06-19 09:35:45
您好 請問您您有什么問題?
2020-03-19 20:22:00
你好,是的,是這樣計算銷項稅額的
2018-10-27 10:13:04
是的
2015-12-22 14:46:16
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