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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-08-27 12:00

你好!這個借銀行存款,貸其他應(yīng)付款

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:21

老師,請問貸其他應(yīng)付款,是需要掛到這個員工名下嗎?還有這個員工在產(chǎn)假期,公司支付了6個月基本工資,這個費(fèi)用要從生育津貼中扣出來,這個要怎么做賬呢

宋生老師 解答

2024-08-27 14:22

你好,是的,掛在這個員工的名下。
這個借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用工資。

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:39

老師,如果我這樣做賬的話,我的管理費(fèi)用工資一直都會有負(fù)數(shù)掛起哇?這個需要怎么平呢?

宋生老師 解答

2024-08-27 14:40

你好這個結(jié)轉(zhuǎn)之后就沒有負(fù)數(shù)了。

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:43

哦,好的,忘記了

宋生老師 解答

2024-08-27 14:44

你好!歡迎下次再來探討

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:47

老師,請幫我看一下,這個分錄是不是對的

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:48

我按照以上分錄去做,然后保存的話提示是這個

宋生老師 解答

2024-08-27 14:48

你好!金額沒錯就沒問題。你可以借方負(fù)數(shù)

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:48

嗯,金額沒有問題的

宋生老師 解答

2024-08-27 14:49

你好,金額沒問題就行了

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相關(guān)問題討論
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因為貨到發(fā)票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,你實際有入賬就勾選。
2025-05-16 15:49:04
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