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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-08-09 14:23

你好,你去更正修改吧,附表2里面增加5000。

種花姑娘 追問

2024-08-09 14:26

去更正去年11月份的報表嗎?那么這5000元,今天還能抵扣嗎?謝謝老師

郭老師 解答

2024-08-09 14:27

對的是的,在去年11月份兒抵扣。

郭老師 解答

2024-08-09 14:27

你現(xiàn)在抵扣是抵扣不了,你只能修改認(rèn)證當(dāng)月的。

種花姑娘 追問

2024-08-09 14:32

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2024-08-09 14:33

不用客氣,工作愉快。

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好,同學(xué)是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
你好,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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