您好,老師,麻煩問一下,去年5月有張發(fā)票進(jìn)項稅5000,在11月沖紅了,我做賬 借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 但是當(dāng)月又開了一張正數(shù)同金額發(fā)票,我已經(jīng)認(rèn)證了,我報稅的時候(忘了),填到了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5000元,我現(xiàn)在查出來了,這些發(fā)票怎么處理,相當(dāng)于多交了5000元的稅

種花姑娘
于2024-08-09 14:22 發(fā)布 ??267次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-08-09 14:23
你好,你去更正修改吧,附表2里面增加5000。
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好,同學(xué)是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
你好,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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