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送心意

歲月靜好老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師

2024-08-07 14:22

同學(xué)您好:
進項轉(zhuǎn)出有余額要看具體形成的原因,根據(jù)不同原因進行處理,如果金額很小,也可以簡易處理。
希望我的回答能幫到您,祝學(xué)習(xí)愉快。

小明 追問

2024-08-07 14:41

就是200多,因為對方開票給我們多,但是我們實際付錢沒有這么多,22年做了進項稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我們不能一直掛在那里有余額,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

歲月靜好老師 解答

2024-08-07 14:51

同學(xué)您好:
如果只有200元,金額相對較小,可以直接計入當(dāng)期損益。比如,直接轉(zhuǎn)到當(dāng)期成本中,或者費用中都是可以的。但進項是跟成本掛鉤的,如果當(dāng)期轉(zhuǎn)出是直接計入當(dāng)期存貨中的,因已是去年的,又因為金額小,可以直接轉(zhuǎn)入當(dāng)期成本中。簡化處理。
祝學(xué)習(xí)愉快。

小明 追問

2024-08-07 15:04

不用計入以前年度損溢調(diào)整呀?
我們這邊還有一筆應(yīng)交稅費--減免稅額   280元,以前沒有抵扣,現(xiàn)在也不想掛賬,都進入當(dāng)期費用么?

歲月靜好老師 解答

2024-08-07 16:19

同學(xué)您好:
按照規(guī)定,您的這筆業(yè)務(wù)金額不大,對損益影響也不大,可以不用追溯調(diào)整的。

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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