老師,比如本來計(jì)提工資100萬,然后按照正常的也是實(shí)際發(fā)放了工資100萬,做完了計(jì)提,發(fā)放的分錄后,后面又有因?yàn)閱T工賬號(hào)錯(cuò)退回10萬,又重發(fā)給員工,這種情況下怎么做會(huì)計(jì)分錄?
踏實(shí)的鋼筆
于2024-08-04 07:36 發(fā)布 ??386次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2024-08-04 07:52
如果退回時(shí)是借,銀行存款,貸,應(yīng)付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發(fā)現(xiàn)如果入這個(gè)科目的話,那么查看應(yīng)付職工薪酬科目的話金額就多了,重發(fā)的部分就是不是重復(fù)算了
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你好,計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄是
借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資會(huì)
2022-04-06 19:39:32

你好!計(jì)提工資的分錄是同學(xué)寫的 借:生產(chǎn)成本-維修費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬1000 ,后面一筆是支付的會(huì)計(jì)分錄
2022-03-29 13:01:14

學(xué)員你好,分錄如下
借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-01-08 22:41:26

借 管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-07-03 15:08:05

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2020-04-20 10:38:01
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暖暖老師 解答
2024-08-04 08:13