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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-08-02 19:01

你好,你們單位承擔的做營業(yè)外支出不可以抵扣的

波斯貓 追問

2024-08-02 19:02

為什么,是公司的一個臨時工

郭老師 解答

2024-08-02 19:03

臨時工的,對方給你開勞務發(fā)票嗎?

波斯貓 追問

2024-08-02 19:05

是包工頭的一個臨時工,工資是發(fā)給包工頭的,再由包工頭發(fā)放,但工傷保險由我公司承擔,賠償也由我公司承擔

郭老師 解答

2024-08-02 19:06

你好,他給你提供勞務發(fā)票嗎?或者是你給他申報勞務報酬嗎?如果不申報的話,就和你單位沒有關系的人沒有關系的,不應該你單位承擔,所以不允許抵扣所得稅。
做稅前扣除得有依據才行。

波斯貓 追問

2024-08-02 19:08

哦,明白了,就是不能稅前扣除,老師,公司要注銷,是不是要考慮稅負啊

郭老師 解答

2024-08-02 19:08

增值稅考慮
所得稅不用

波斯貓 追問

2024-08-02 19:09

增值稅大概在多少呢?所得稅不用,就是虧損都沒關系的,是嗎?

郭老師 解答

2024-08-02 19:10

你成本費用都有發(fā)票,實際業(yè)務可以的。

增值稅,你是建筑行業(yè)的一般在2.5%~3%。

郭老師 解答

2024-08-02 19:10

稅負是一般按照季度來。

波斯貓 追問

2024-08-02 19:11

老師我們是建筑業(yè),開票才確定收入,沒有開票沒有稅負的

郭老師 解答

2024-08-02 19:13

沒有開發(fā)票,沒有收入的時候,就是零就可以。

波斯貓 追問

2024-08-02 19:15

老師,沒有貨運流的開票可以確定是虛開嗎

郭老師 解答

2024-08-02 19:17

這個不能保證沒有問題,他也不一定是虛開發(fā)票

波斯貓 追問

2024-08-02 19:17

哪是什么情況不一定是虛開發(fā)票呢?

郭老師 解答

2024-08-02 19:19

就是他讓別人提供了運輸,別人沒有給他沒法開始運輸單據的

波斯貓 追問

2024-08-02 19:21

哪就是合同上是要注明貨款要含稅,才可以說道說道,是嗎?

郭老師 解答

2024-08-02 19:22

含稅不含稅,這個沒有關系。發(fā)票上面寫上不含稅,寫上稅額也可以,沒有問題。

波斯貓 追問

2024-08-02 19:23

哪就是不一定是非要三流四流合一,才不是虛開

郭老師 解答

2024-08-02 19:26

對的是的。這個你說三流不一致,不一定是虛開發(fā)票,得看實際業(yè)務

波斯貓 追問

2024-08-02 19:29

老師,公司進了貨,本來是我公司想做的工程,公司也付了幾百萬的貨款,但最終這個工程選擇了掛靠,導致帳上存貨無法結轉,現公司要注銷,這些存貨怎么辦?存貨實際是用到了工地,沒有了,只是帳面有,怎么處理呢?

郭老師 解答

2024-08-02 19:30

這個貨能退回去嗎?
然后讓他開給被掛靠人。

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相關問題討論
你好,這個需要看杭州當地稅局規(guī)定 的標準的
2017-05-09 17:48:47
你好,計入業(yè)務招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
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