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煥然
于2024-07-30 17:56 發(fā)布 ??518次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2024-07-30 17:57
你好!這個借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。銀行存款
煥然 追問
2024-07-30 17:58
應(yīng)付部份還掛著,主要是這互抵部份怎樣入賬做分錄
宋生老師 解答
您好,這個對于你們來說是計入應(yīng)收賬款。確認(rèn)收入,然后用確認(rèn)的應(yīng)收賬款來抵減應(yīng)付賬款。
2024-07-30 18:08
應(yīng)收部份都 在開發(fā)票時候都已入賬了
2024-07-30 18:09
你好!嗯,那現(xiàn)在,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款就行
2024-07-30 18:12
現(xiàn)在主要是記互抵應(yīng)貨款部份
你好!你抵減的時候,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款 差額貸方銀行存款
2024-07-30 18:13
借:應(yīng)付賬款 100 貸,應(yīng)收賬款100,還是借;應(yīng)付賬款10 貸應(yīng)收賬款10
你好!借:應(yīng)付賬款 100 貸,應(yīng)收賬款100,抵了是做這個
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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煥然 追問
2024-07-30 17:58
宋生老師 解答
2024-07-30 17:58
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2024-07-30 18:08
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2024-07-30 18:09
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2024-07-30 18:12
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2024-07-30 18:13
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