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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-07-30 17:57

你好!這個借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。銀行存款

煥然 追問

2024-07-30 17:58

應(yīng)付部份還掛著,主要是這互抵部份怎樣入賬做分錄

宋生老師 解答

2024-07-30 17:58

您好,這個對于你們來說是計入應(yīng)收賬款。確認(rèn)收入,然后用確認(rèn)的應(yīng)收賬款來抵減應(yīng)付賬款。

煥然 追問

2024-07-30 18:08

應(yīng)收部份都 在開發(fā)票時候都已入賬了

宋生老師 解答

2024-07-30 18:09

你好!嗯,那現(xiàn)在,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款就行

煥然 追問

2024-07-30 18:12

現(xiàn)在主要是記互抵應(yīng)貨款
部份

宋生老師 解答

2024-07-30 18:12

你好!你抵減的時候,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款 差額貸方銀行存款

煥然 追問

2024-07-30 18:13

借:應(yīng)付賬款   100   貸,應(yīng)收賬款100,還是借;應(yīng)付賬款10   貸應(yīng)收賬款10

宋生老師 解答

2024-07-30 18:13

你好!借:應(yīng)付賬款 100 貸,應(yīng)收賬款100,抵了是做這個

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