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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-07-28 09:36

你好,是的,是這樣的

柒月 追問

2024-07-28 09:41

那進項稅轉(zhuǎn)出是做在同一筆分錄么?怎么做,老板出差談業(yè)務(wù)的,餐飲費花了645.54元(不含稅),稅額6.46元,能代入數(shù)字,寫到進項稅轉(zhuǎn)出的最終分錄么?

鄒老師 解答

2024-07-28 09:43

你好
借:管理費用645.54,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)6.46,貸:庫存現(xiàn)金 等科目645.54+6.46
借:管理費用6.46,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)6.46

柒月 追問

2024-07-28 09:46

就沒有了?進項稅轉(zhuǎn)出不是要轉(zhuǎn)給未交增值稅么?

鄒老師 解答

2024-07-28 09:56

你好
借:管理費用645.54,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)6.46,貸:庫存現(xiàn)金 等科目645.54+6.46
借:管理費用6.46,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)6.46
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)6.46,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6.46
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6.46,貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 6.46

柒月 追問

2024-07-28 09:59

一定要從轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡么?分步走的我看懂了,這個分錄能合并么?

鄒老師 解答

2024-07-28 10:08

你好,是的,一定要從 轉(zhuǎn)出未交增值稅  科目過渡一下的 
不應(yīng)當(dāng)合并的 

柒月 追問

2024-07-28 14:00

是否拿到研發(fā)的專利證書,就可以將研發(fā)支出的資本化轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)了?

鄒老師 解答

2024-07-28 14:04

不同問題請分別提問,謝謝配合。

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相關(guān)問題討論
海關(guān)是事業(yè)單位,不能抵扣進項
2018-10-19 16:14:02
你好,是之后轉(zhuǎn)為進項稅額核算的意思??
2021-10-27 15:14:16
待認證是發(fā)票沒有勾選情況下做,這個 待抵扣是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認證當(dāng)月不允許抵扣,需要稅務(wù)局比對通過才可以。
2021-09-01 16:02:06
你抵扣多少認證多少就可以
2020-06-10 11:34:27
你好,計入進項稅額而不是待抵扣進項稅額,待抵扣是指不能填申報表上的進項稅額的,以前的不動產(chǎn)購入分2期抵扣的沒有抵扣的就叫待抵扣
2020-06-09 14:28:15
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