
老師,您好,電費預(yù)付款時,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,收票時,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,現(xiàn)在余額是貸款負數(shù),這什表示發(fā)票多了是嗎,因為供電局常有贈送,贈送部份也開了發(fā)票,這個怎么賬務(wù)處理
答: 你好,現(xiàn)在余額是貸款負數(shù),貸方負數(shù)就是借方正數(shù)的意思,代表少取得了發(fā)票才對啊?
公司一次性付了一年的法務(wù)費,會計分錄這樣寫對嘛?支付時:借:預(yù)付賬款/待分攤費用 貸:銀行存款分攤時:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款/待分攤費用
答: 對的,是的,是這么做的。預(yù)付賬款二級科目,寫企業(yè)的名字就行。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2)本月收到一張地址使用費期限是(2022年11月--2023年11月)款項已支付,我做賬時是否可以寫:借:管理費用——11月地址使用費 預(yù)付賬款--地址使用費 貸:銀行存款;那我后面幾個月做這個賬的時候是不是需要寫:借:管理費用——xx月地址使用費 貸:預(yù)付賬款——地址使用費就可以了?
答: 對的,是的,可以這么做的。
請問老師,企業(yè)預(yù)付一年的租金12000元。支付時:借預(yù)付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預(yù)付賬款1000是嗎
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發(fā)票沒到,現(xiàn)在要計提7月的租金,分錄應(yīng)該是借:管理費用-租金,貸什么呢?
老師,付了3個月的房租,怎么寫分錄?借:預(yù)付賬款6000貸:銀行存款6000 借:管理費用_房租 2000 貸:預(yù)付賬款2000。是這樣嗎?
2020年9月房租收到的是普票 當(dāng)時問的老師 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 一直沒有做計入管理費用 現(xiàn)在怎么做賬


? 追問
2024-07-26 10:59
? 追問
2024-07-26 11:00
宋生老師 解答
2024-07-26 11:01
? 追問
2024-07-26 11:09
宋生老師 解答
2024-07-26 11:19